Anticipos
ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES DESDE ENERO 2020 HASTA MARZO 2022
ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES DESDE ENERO 2020 HASTA SEPTIEMBRE 2021 | |||||||||||||
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PROYECTO: PAPALLACTA | |||||||||||||
CONTRATANTE: EMAPS | |||||||||||||
CONTRATISTA: TECHNOMACRO S.A | |||||||||||||
No. Doc. | FECHA | RUC / CEDULA / PASAPORTE | BENEFICIARIO | Comprobante | No. Serie de comprobante | No. Secuencia Comprobante | Base Tarifa 0% | Base Tarifa dif de 0% | Monto Iva | Total | Cheque No. | CTA CTE BANCO | |
9/1/2020 | 1801556844 | SEGUNDA SAQUINGA | CONTRATO PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES INTERVENCION 3 BOMBAS | CONTRATO | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||||
17/2/2020 | 1801556844 | SEGUNDA SAQUINGA | CONTRATO PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES INTERVENCION 3 BOMBAS | CONTRATO | 9.000,00 | 9.000,00 | 3048 | ||||||
21/2/2020 | 1311734899001 | INGE MEC INGENIERIA CBM | SERVICIO DE ALINEACION LASER DE EJES | ORDEN COMPRA 094 | 2.464,00 | 2.464,00 | |||||||
13/3/2020 | 1704452745001 | MARCOS ARTURO SANCHEZ BANO | ANTICIPO MANTENIMIENTO MOTORES | ORDEN COMPRA 121 | 12.686,66 | 12.686,66 | |||||||
11/5/2020 | 1311734899001 | INGE MEC INGENIERIA CBM | COMPR AEQUIPO ANANLISADOR DE VIBRACIONES | ORDEN COMPRA 159 | 14.688,12 | 14.688,12 | |||||||
12/5/2020 | 1311734899001 | INGE MEC INGENIERIA CBM | COMPRA ALINEADOR LASES PARA EJES | ORDEN COMPRA 160 | 20.070,65 | 20.070,65 | 2939 | 7503865 | |||||
22/5/2020 | 1311734899001 | MONICA LOPEZ | EQUIPO ANALISADOR ULTRA SONIDO | ORDEN COMRPA 170 | 15.128,00 | 15.128,00 | 3047 | ||||||
11/6/2020 | 1391745346001 | MEVICOR SA | FABRICACION COLUMNA DE DESCARGA | ORDEN COMPRA 177 | 19.547,62 | 19.547,62 | 3045 | ||||||
18/6/2020 | 1391745346001 | MEVICOR SA | CONTRATO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO | CONTRATO | 134.520,00 | 134.520,00 | |||||||
25/6/2020 | 1714122320001 | CARLOS GOMEZ | FAJAS CAUCHO DE NYLON EMPAQUES TIPO MANGA | ORDEN COMPRA 189 | 310,00 | 310,00 | 3046 | ||||||
7/7/2020 | 1391745346001 | MEVICOR SA | COMPRA MATERIAL FABRICACIO EJES | ORDEN COMPRA 194 | 8.190,03 | 8.190,03 | 3044 | ||||||
22/7/2020 | 1091763792001 | FMI SA | FABRICACION DE IMPULSORES | ORDEN DE COMRPA 202 | 18.407,20 | 18.407,20 | |||||||
7/9/2020 | 1714698568001 | FUNDEBOG | FBRICACION BOCINES | ORDEN DE COMPRA 225 | 4.670,72 | 4.670,72 | |||||||
1/10/2020 | 1760005620001 | POLITECNICA NACIONAL | MECANIZADO DE EJES ACERO 705 | ORDEN DE COMPRA 214 | 2.150,40 | 2.150,40 | |||||||
1/10/2020 | 090015295001 | LA LLAVE SA | ANTICIPO SENSORES INDUCTIVO | ORDEN DE COMPRA 230 | 132,96 | 132,96 | |||||||
9/12/2020 | 1801556844 | SEGUNDA SAQUINGA | CONTRATO PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES INTERVENCION 3 BOMBAS | CONTRATO | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||||
9/12/2020 | ANTONIO VASQUEZ | ACOMPAÑAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMEINTO DE BOMBAS | CONTRATO | 36.500,00 | 36.500,00 | ||||||||
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314.666,36 | |||||||||||||