Compras
REGISTRO DE COMPRAS Y/O GASTOS DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2019 HASTA 30 MARZO 2022
REGISTRO DE COMPRAS Y/O GASTOS DESDE EL 09 DE SEPTIEMBRE 2019 HASTA MARZO DE 2022 | |||||||||||||||||
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PROYECTO: PAPALLACTA | |||||||||||||||||
CONTRATANTE: EMAPS | |||||||||||||||||
CONTRATISTA: TECHNOMACRO S.A | 2.207.709,28 | ||||||||||||||||
No. Doc. | FECHA | RUC / CEDULA / PASAPORTE | BENEFICIARIO | Comprobante | No. Serie de comprobante | No. Secuencia Comprobante | Base Tarifa 0% | Base Tarifa dif de 0% | Monto Iva | Total | Cheque No. | CTA CTE BANCO | Opcion | ||||
1 | 1/10/2019 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | Poliza fiel cumplimiento y buen uso de anticipo emmap | 001-056-000100691 | $63.340,83 | 7600,9 | $70.941,73 | 3030 | 1 | 70.941,73 | ||||||
2 | 1/10/2019 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | poliza de responsabilidad civil y accidentes personales emmap | 001-056-000100690 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 3031 | 1 | 23.647,99 | ||||||
35 | 1/10/2019 | 0891763549001 | Transmodesloor s.a | TRANSPORTE | 001-001-0000042 | 16.200,00 | 16.200,00 | 3038 | 0 | - | |||||||
36 | 2/10/2019 | 0891762739001 | CAMIONEROSDEACEROS SA | Transporte material petreo | 001-001-000227 | 51.000,00 | 0 | 51.000,00 | 0 | - | |||||||
37 | 3/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | CALIBRACION DE EQUIPOS TERMOHIGROMETRO | 001-002-000001499 | $346,50 | 41,58 | $388,08 | 2100104932 | 1 | 388,08 | ||||||
38 | 3/10/2019 | 0502321912001 | VACA PORRAS EDDY | TUBERIA | 001-100-000002327 | 182435,29 | 21892,23 | 204.327,52 | 3109 | 0 | - | ||||||
39 | 4/10/2019 | 1791271688001 | PINTURAS LIDER CIA LTDA | PINTURA EPOXICA AMBAR THINER EPOXICO | 001-001-000068841 | $- | $5.980,00 | 717,6 | $6.697,60 | 3253846 | ´05217881 | 1 | 6.697,60 | ||||
40 | 7/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | MICAS SUAVES | 001-002-000001508 | $95,00 | 11,4 | $106,40 | 2100104932 | 1 | 106,40 | ||||||
41 | 8/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | granalla mineral | 001-002-000001514 | $- | $5.400,00 | 648 | $6.048,00 | 3260363 | 2100104932 | 1 | 6.048,00 | ||||
42 | 8/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | EQUIPO MTTO SANBLASTING | 001-002-000001512 | $8.159,29 | 979,11 | $9.138,40 | 2100104932 | 1 | 9.138,40 | ||||||
43 | 8/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | KIT REPARACION VALVULAS | 001-002-000001513 | $4.033,65 | 484,04 | $4.517,69 | 2100104932 | 1 | 4.517,69 | ||||||
44 | 8/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | MANTENIMIENTO COMPRESORES | 001-002-000001515 | $1.168,37 | 140,2 | $1.308,57 | 2100104932 | 1 | 1.308,57 | ||||||
45 | 8/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | ARREGLO EQUIPÓ DE SANBLASTING | 001-002-000001516 | $1.203,69 | 144,44 | $1.348,13 | 2100104932 | 1 | 1.348,13 | ||||||
46 | 10/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | KIT REPARACION VALVULAS | 001-002-000001518 | $7.658,74 | 919,05 | $8.577,79 | 2100104932 | 1 | 8.577,79 | ||||||
47 | 10/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | KIT REPARACION VALVULAS | 001-002-000001519 | $3.786,29 | 454,36 | $4.240,65 | 2100104932 | 1 | 4.240,65 | ||||||
49 | 10/10/2019 | 1792525896001 | TRANSENDEC CIA LTDA | TRANSPORTE | 001-002-00000179 | 52.000,00 | 52.000,00 | 3169 | 0 | - | |||||||
50 | 10/10/2019 | 1792525896001 | TRANSENDEC CIA LTDA | TRANSPORTE | 001-002-00000178 | 54.000,00 | 54.000,00 | 3170 | 0 | - | |||||||
51 | 10/10/2019 | 1792525896001 | TRANSENDEC CIA LTDA | TRANSPORTE | 001-002-00000177 | 54.000,00 | 54.000,00 | 3171 | 0 | - | |||||||
52 | 10/10/2019 | 1792918316001 | ON BOARD | TANQUE GOLF 15W40 | 001-001-0000047 | 31097,22 | 3731,67 | 34.828,89 | 3167 | 0 | - | ||||||
53 | 10/10/2019 | 1792918316001 | ON BOARD | BATERIAS ADITIVOS | 001-001-0000046 | 24432,19 | 2931,86 | 27.364,05 | 3168 | 0 | - | ||||||
54 | 10/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014186 | 1226,7 | 147,204 | 1.373,90 | 0 | - | |||||||
55 | 12/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014198 | 486,03 | 58,3236 | 544,35 | 0 | - | |||||||
56 | 14/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | MANGUERAS | 001-002-000001530 | $1.235,88 | 148,31 | $1.384,19 | 2100104932 | 1 | 1.384,19 | ||||||
57 | 14/10/2019 | 1792525152001 | CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA LTDA | ALQUILER CONTENDOR | 001-002-000000151 | $750,00 | 90 | $840,00 | 1 | 840,00 | |||||||
58 | 14/10/2019 | 1792342287001 | EQFALTO CONSTRUCTORA CIA LTDA | Carpeta asfaltica adicionales | 001-010-000400 | 170765 | 20491,8 | 191.256,80 | 0 | - | |||||||
59 | 15/10/2019 | ´0990138125001 | Hempel Ecuador SA | COMPRA PINTURA HEMPEL TUBERIA | 001-002-000007281 | $- | $18.182,48 | 2126,4 | $20.308,88 | 3268601 | 3139461704 | 1 | 20.308,88 | ||||
60 | 15/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | granalla mineral | 001-002-000001549 | $10.200,00 | 1224 | $11.424,00 | 2100104932 | 1 | 11.424,00 | ||||||
61 | 15/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | MANTENIMIENTO COMPRESORES | 001-002-000001552 | $530,00 | 63,6 | $593,60 | 2100104932 | 1 | 593,60 | ||||||
62 | 15/10/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | REPARACION SOLDADORAS | 002-002-000011941 | $537,79 | 64,53 | $602,32 | 3380065 | 3188590104 | 1 | 602,32 | |||||
63 | 15/10/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | REPARACION SOLDADORAS | 002-002-000011940 | $775,46 | 93,06 | $868,52 | 3380075 | 3188590104 | 1 | 868,52 | |||||
64 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000861 | 7.569,00 | 7.569,00 | 3175 | 0 | - | |||||||
65 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000860 | 8.693,21 | 8.693,21 | 3176 | 0 | - | |||||||
66 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000862 | 4.936,00 | 4.936,00 | 3177 | 0 | - | |||||||
67 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000863 | 10.150,00 | 10.150,00 | 3178 | 0 | - | |||||||
68 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000865 | 12.698,00 | 12.698,00 | 3179 | 0 | - | |||||||
69 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000867 | 23.542,00 | 23.542,00 | 3180 | 0 | - | |||||||
70 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000868 | 6.210,00 | 6.210,00 | 3181 | 0 | - | |||||||
71 | 15/10/2019 | 1792503876001 | EQFAL TRASNPORTE | TRANSPORTE | 001-001-00000869 | 5.465,00 | 5.465,00 | 3182 | 0 | - | |||||||
72 | 16/10/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | REPARACION SOLDADORAS | 002-002-000011956 | $566,27 | 67,95 | $634,22 | 3380012 | 3188590104 | 1 | 634,22 | |||||
73 | 16/10/2019 | 1790712818001 | Importadora Murgueytio Yepez | DISCOS DE CORDE | 001-001-172855 | $587,35 | 70,48 | $657,83 | 1 | 657,83 | |||||||
74 | 17/10/2019 | 1792918316001 | ON BOARD | TANQUE 15W 40 VARIOS | 001-001-0000051 | $27.087,79 | 3250,53 | $30.338,32 | 3166 | 1 | 30.338,32 | ||||||
75 | 17/10/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | REPARACION SOLDADORAS | 002-002-000011963 | $566,27 | 67,95 | $634,22 | 3277701 | 3188590104 | 1 | 634,22 | |||||
76 | 17/10/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | REPARACION SOLDADORAS | 002-002-000011962 | $901,66 | 108,2 | $1.009,86 | 3377011 | 3188590104 | 1 | 1.009,86 | |||||
78 | 18/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014287 | 272,74 | 32,7288 | 305,47 | 0 | - | |||||||
79 | 20/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014293 | 482,38 | 57,8856 | 540,27 | 0 | - | |||||||
80 | 21/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014311 | 183,32 | 21,9984 | 205,32 | 0 | - | |||||||
81 | 22/10/2019 | 0890051421001 | JVSEIMEC CIA LTDA | COMPRA CAMION GRUA | CONTRATO | $87.000,00 | $87.000,00 | 3233 | 7503865 | 1 | 87.000,00 | ||||||
82 | 22/10/2019 | 1791998472001 | MOSUMI | CAMIONETA MITSUBISHI L200 | 001-002-000013606 | $26.776,79 | 3213,21 | $29.990,00 | 3236 | 1 | 29.990,00 | ||||||
83 | 22/10/2019 | 1791998472001 | MOSUMI | CAMIONETA MITSUBISHI L200 | 001-002-000013605 | $26.776,79 | 3213,21 | $29.990,00 | 3236 | 1 | 29.990,00 | ||||||
84 | 23/10/2019 | 1792918316001 | ON BOARD | ACEITE Y GRASAS | 001-001-0000058 | $19.505,02 | 2340,6 | $21.845,62 | 3165 | 1 | 21.845,62 | ||||||
85 | 23/10/2019 | 1792577187001 | E&E EQUIPMENT | KIT REPARACION VALVULAS | 001-002-000001590 | $1.129,83 | 135,58 | $1.265,41 | 2100104932 | 1 | 1.265,41 | ||||||
86 | 24/10/2019 | 1711307981001 | CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-002-52 | $2.640,00 | 316,8 | $2.956,80 | 1 | 2.956,80 | |||||||
87 | 25/10/2019 | 1715182588001 | OXICORTES | PLANCHAS HN | 001-002-000003541 | $857,83 | 102,94 | $960,77 | 3290209 | 2100022899 | 1 | 960,77 | |||||
88 | 26/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014380 | 611,49 | 73,3788 | 684,87 | 0 | - | |||||||
89 | 29/10/2019 | 1791812484001 | PINTULAC | TECLES 2 TONELADAS | 023-003-000042372 | $306,47 | 36,78 | $343,25 | 3292464 | 52761215 | 1 | 343,25 | |||||
90 | 29/10/2019 | 1103499446001 | DARWIN OCHOA | CILINDRO DE ACETILENO | 001-001-0001676 | $339,29 | 40,71 | $380,00 | 3262 | 1 | 380,00 | ||||||
91 | 29/10/2019 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-21867 | $265,72 | 31,89 | $297,61 | 1 | 297,61 | |||||||
92 | 29/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014408 | 191,56 | 22,9872 | 214,55 | 0 | - | |||||||
93 | 30/10/2019 | 1719758664001 | DISPROTEC | JUNTA FIBROCERAMICA EMPAQUES | 001-901-00000034 | $1.714,00 | 205,68 | $1.919,68 | 3296049 | 42298318 | 1 | 1.919,68 | |||||
94 | 31/10/2019 | 1791812425001 | ULIANOFF RODRIGUEZ CIA LTDA | ESPARRAGOS 3/4" | 001-002-000003442 | $532,00 | 63,84 | $595,84 | 3298627 | 3051055004 | 1 | 595,84 | |||||
95 | 31/10/2019 | 1792874939001 | IMPORTADORA JUANCEVALLOS SA | TUBO 6" | 001-901-000000967 | $498,00 | 59,76 | $557,76 | 3298403 | 5085015813 | 1 | 557,76 | |||||
96 | 31/10/2019 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | LLAVES PUNTA GIRATORIA | 004-004-0096899 | $604,90 | 71,59 | $676,49 | 3297716 | 52973662 | 1 | 676,49 | |||||
97 | 31/10/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014439 | 377,25 | 45,27 | 422,52 | 0 | - | |||||||
98 | 3/11/2019 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000816 | 1365 | 163,8 | 1.528,80 | 0 | - | |||||||
99 | 5/11/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003307 | 557,14 | 66,8568 | 624,00 | 0 | - | |||||||
100 | 5/11/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003306 | 900 | 108 | 1.008,00 | 0 | - | |||||||
101 | 5/11/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003305 | 589,29 | 70,7148 | 660,00 | 0 | - | |||||||
102 | 5/11/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003304 | 943,54 | 113,2248 | 1.056,76 | 0 | - | |||||||
103 | 5/11/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003303 | 3625 | 435 | 4.060,00 | 0 | - | |||||||
104 | 6/11/2019 | 1790769593001 | GRUAS CORSA CIA LTDA | ALQUILER GRUA 55 TONELADAS | 001-001-00010921 | $- | $6.816,66 | 818 | $7.634,66 | 3294014 | 3082212204 | 1 | 7.634,66 | ||||
105 | 6/11/2019 | 0963154349001 | CARLOS BRITO | SERVICIOS TOPOGRAFICOS | 001-001-0000001 | $1.097,00 | 131,64 | $1.228,64 | 3326469 | 2204529741 | 1 | 1.228,64 | |||||
106 | 6/11/2019 | 0963154349001 | CARLOS BRITO | SERVICIOS TOPOGRAFICOS | 001-001-0000002 | $1.794,00 | 215,28 | $2.009,28 | 3326460 | 2204529741 | 1 | 2.009,28 | |||||
107 | 7/11/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER CAMION GRUA | 001-001-0001042 | $1.800,00 | 216 | $2.016,00 | 54947839 | 54947839 | 1 | 2.016,00 | |||||
108 | 7/11/2019 | 0991298657001 | CECUAMAQ | LLAVES DE IMPACTO | 002-002-000005986 | $846,20 | 101,54 | $947,74 | 3297918 | 3361169504 | 1 | 947,74 | |||||
109 | 8/11/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | Alquiler camioneta | 001-001-0001050 | $- | $2.826,00 | 339,12 | $3.165,12 | 3313990 | 2100013509 | 1 | 3.165,12 | ||||
110 | 8/11/2019 | 0991298657001 | CECUAMAQ | ALQULER TORQUIMETRO | 002-002-000005990 | $2.600,00 | 312 | $2.912,00 | 3297900 | 3361169504 | 1 | 2.912,00 | |||||
111 | 8/11/2019 | 0990010870001 | MAQUINARIAS HENRIQUES | ACOPLES LOVEJOY | 008-004-000042414 | $3.024,49 | 362,94 | $3.387,43 | 3313320 | 3476831404 | 1 | 3.387,43 | |||||
112 | 8/11/2019 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | INSPECCION DE SOLDADURA | 001-002-00001952 | $379,60 | 45,55 | $425,15 | 3313669 | 420603690 | 1 | 425,15 | |||||
113 | 8/11/2019 | 0990607699001 | COLIMPO SA | MANTENIMMIENTO SOLDADORA | 002-002-12085 | $86,00 | 10,32 | $96,32 | 1 | 96,32 | |||||||
114 | 8/11/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-1048 | $12.280,00 | 1473,6 | $13.753,60 | 1 | 13.753,60 | |||||||
115 | 8/11/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-1051 | $7.750,00 | 930 | $8.680,00 | 1 | 8.680,00 | |||||||
116 | 9/11/2019 | 0801857327001 | MONTAÑO ESTUPIÑAN VICTOR YIMIS | SERVICIO DE SOLDADURA | 001-001-0000451 | $10.500,00 | 1260 | $11.760,00 | 3239 | 7503865 | 1 | 11.760,00 | |||||
117 | 11/11/2019 | 0801463563001 | GOYES REYES VLADIMIR ERNESTO | SERVICIO DE SOLDADURA | 001-001-0000526 | $- | $10.500,00 | 1260 | $11.760,00 | 2899 | 7503865 | 1 | 11.760,00 | ||||
118 | 11/11/2019 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | EQUIPOS DE COMPUTACION | 001-001-1026 | $400,18 | 48,02 | $448,20 | 1 | 448,20 | |||||||
119 | 11/11/2019 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINISTRSODE OFICINA | 001-002-472 | $95,47 | 11,46 | $106,93 | 1 | 106,93 | |||||||
120 | 12/11/2019 | 1720302296001 | CACHAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-27 | $514,00 | $514,00 | 1 | 514,00 | ||||||||
121 | 16/11/2019 | 0801857327001 | MONTAÑO ESTUPIÑAN VICTOR YIMIS | SERVICIO DE SANBLASTING | 001-001-0000452 | $17.500,00 | 2100 | $19.600,00 | 3238 | 7503865 | 1 | 19.600,00 | |||||
122 | 18/11/2019 | 0801463563001 | GOYES REYES VLADIMIR ERNESTO | SERVICIO DE SANBLASTING | 001-001-0000527 | $17.500,00 | 2100 | $19.600,00 | 2953 | 7503865 | 1 | 19.600,00 | |||||
124 | 19/11/2019 | 1,71131E+12 | CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-002-63 | 6028,13 | 723,38 | 6.751,51 | 0 | - | |||||||
125 | 19/11/2019 | 1,792E+12 | IMETCA CIA LTDA | TERMOROCIADO | 001-001-0000294 | $9.490,00 | 1138,8 | $10.628,80 | 1 | 10.628,80 | |||||||
126 | 19/11/2019 | 1,71523E+12 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINISTRSODE OFICINA | 001-002-000480 | $78,00 | $187,41 | 22,49 | $287,90 | 1 | 287,90 | ||||||
127 | 20/11/2019 | 1,79202E+12 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER LUMINARIA | 001-001-1053 | $3.360,00 | 403,2 | $3.763,20 | 1 | 3.763,20 | |||||||
128 | 20/11/2019 | 1,7233E+12 | CACHAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-28 | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | - | ||||||
129 | 21/11/2019 | 0991298657001 | CECUAMAQ | ENGRASADORA | 002-002-00006053 | $128,98 | 15,48 | $144,46 | 1 | 144,46 | |||||||
130 | 21/11/2019 | 1,71147E+12 | ALEX JAVIER PEREZ JARAMILLO | RODAMIENTOS | 002-001-0115450 | $1.022,13 | 122,66 | $1.144,79 | 1 | 1.144,79 | |||||||
131 | 22/11/2019 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | BOTAS SEGURIDAD | 001-001-1038 | $89,29 | 10,71 | $100,00 | 1 | 100,00 | |||||||
132 | 24/11/2019 | FIS LEX | 001-001-0000011 | 300000 | 36000 | 336.000,00 | 0 | - | |||||||||
133 | 25/11/2019 | 1791998472001 | MOSUMI | CAMIONETA MITSUBISHI L200 | 001-002-000013826 | $26.776,79 | 3213,21 | $29.990,00 | 3464 | 1 | 29.990,00 | ||||||
134 | 27/11/2019 | 1711636819001 | RIVAS TOBAR NELSON RICARDO | EQUIPO DE SEGURIDAD | 001-001-600 | $1.261,00 | 151,32 | $1.412,32 | 1 | 1.412,32 | |||||||
135 | 27/11/2019 | 1711636819001 | RIVAS TOBAR NELSON RICARDO | EXTINTORES | 001-001-000623 | $678,80 | 81,45 | $760,25 | 1 | 760,25 | |||||||
136 | 4/12/2019 | 1711385680001 | REINOSO BUCHELI MAGALY YANINA | REPUESTOS EQUIPOS | 002-001-000507 | $1.596,43 | 191,57 | $1.788,00 | 1 | 1.788,00 | |||||||
137 | 5/12/2019 | 1792979420001 | CONSORCIO CORPORACION SEHIDEC | RECUBRIMEINTO DE CROMO EJE | 001-001-000145 | $334,90 | 40,19 | $375,09 | 1 | 375,09 | |||||||
138 | 5/12/2019 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | HERRAMIENTAS VARIAS | 001-001-500233 | $2.297,72 | 275,73 | $2.573,45 | 1 | 2.573,45 | |||||||
139 | 5/12/2019 | 1792979420001 | CONSORCIO CORPORACION SEHIDEC | CAMBIO DE SELLOS | 001-001-000147 | $2.334,46 | 280,14 | $2.614,60 | 1 | 2.614,60 | |||||||
140 | 5/12/2019 | 1708488653001 | ANRANGO LECHON MARIA ELISA | ALIMENTACION | 002-001-0001834 | $2.205,00 | $- | 0 | $2.205,00 | 1 | 2.205,00 | ||||||
141 | 9/12/2019 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-22371 | $186,36 | 22,36 | $208,72 | 1 | 208,72 | |||||||
142 | 9/12/2019 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-22370 | $90,30 | 10,84 | $101,14 | 1 | 101,14 | |||||||
143 | 9/12/2019 | 1791974808001 | PETROINSUPPLY | KIT DIAFRAGMA PD20-01 | 001-002-240 | $5.577,18 | 669,26 | $6.246,44 | 1 | 6.246,44 | |||||||
144 | 9/12/2019 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000821 | 3710 | 445,2 | 4.155,20 | 0 | - | |||||||
145 | 10/12/2019 | 1002435715001 | MORILLO GARCIA BYRON OSWALDO | PERFORACION | 001-001-76 | 16000 | 1920 | 17.920,00 | 0 | - | |||||||
146 | 10/12/2019 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003415 | 2287,5 | 274,5 | 2.562,00 | 0 | - | |||||||
147 | 11/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014847 | 773,37 | 92,8044 | 866,17 | 0 | - | |||||||
148 | 12/12/2019 | 1758476038001 | JY MODULARES | SILLAS | 001-001-000162 | $113,39 | 13,61 | $127,00 | 1 | 127,00 | |||||||
149 | 12/12/2019 | 1758476038001 | JY MODULARES | ESCRITORIO | 001-001-000161 | $226,78 | 27,21 | $253,99 | 1 | 253,99 | |||||||
150 | 12/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014858 | 84,83 | 10,1796 | 95,01 | 0 | - | |||||||
151 | 13/12/2019 | 1790712818001 | Importadora Murgueytio Yepez | DISCOS DE CORDE | 001-001-174180 | $75,60 | 9,07 | $84,67 | 1 | 84,67 | |||||||
152 | 13/12/2019 | 1790712818001 | Importadora Murgueytio Yepez | DISCOS DE CORDE | 001-001-173883 | $124,69 | 14,96 | $139,65 | 1 | 139,65 | |||||||
153 | 13/12/2019 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | SERVICIO DE TORNO | 001-001-0011033 | $1.530,00 | 183,6 | $1.713,60 | 1 | 1.713,60 | |||||||
154 | 13/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014873 | 447,03 | 53,6436 | 500,67 | 0 | - | |||||||
155 | 16/12/2019 | 1792073898001 | FERRITUVALCO CIA LTDA | VALVULA MARIPOSA | 001-002-0004834 | $490,00 | 58,8 | $548,80 | 1 | 548,80 | |||||||
156 | 16/12/2019 | 1720302296001 | CACHAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-00029 | $700,00 | $- | 0 | $700,00 | 1 | 700,00 | ||||||
157 | 16/12/2019 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000825 | 3470 | 416,4 | 3.886,40 | 0 | - | |||||||
158 | 16/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014885 | 1334,71 | 160,1652 | 1.494,88 | 0 | - | |||||||
159 | 17/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014897 | 265,06 | 31,8072 | 296,87 | 0 | - | |||||||
160 | 18/12/2019 | 1792525152001 | CONSTRUCTORA CAMPERTECH CIA LTDA | CONTENEDORES | 001-002-184 | $8.050,00 | 966 | $9.016,00 | 1 | 9.016,00 | |||||||
161 | 18/12/2019 | 1792577187001 | EYE EQUIPMENT CIA LTDA | MICAS SUAVES | 001-002-0001926 | $455,00 | 54,6 | $509,60 | 1 | 509,60 | |||||||
162 | 19/12/2019 | 1002435715001 | MORILLO GARCIA BYRON OSWALDO | PERFORACION | 001-001-77 | 14150 | 1698 | 15.848,00 | 0 | - | |||||||
163 | 19/12/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-0001060 | $5.599,92 | 671,99 | $6.271,91 | 1 | 6.271,91 | |||||||
164 | 19/12/2019 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-0001059 | $10.800,00 | 1296 | $12.096,00 | 1 | 12.096,00 | |||||||
165 | 19/12/2019 | 1791271688001 | PINTURAS LIDER CIA LTDA | PINTURA EPOXICA AMBAR THINER EPOXICO | 001-001-0069654 | $1.884,00 | 226,08 | $2.110,08 | 1 | 2.110,08 | |||||||
166 | 21/12/2019 | 0801221250001 | PEREA MONTENEGRO GROGORIO | SOLDADURA TUBERIA | 001-001-0000402 | $16.500,00 | 1980 | $18.480,00 | 3505 | 1 | 18.480,00 | ||||||
167 | 21/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014934 | 698,88 | 83,8656 | 782,75 | 0 | - | |||||||
168 | 23/12/2019 | 1708855125001 | CALLE ZARUMA JOSE FERNANDO | INGENIERIA HIDRAULICA | 001-001-000756 | 3500 | 420 | 3.920,00 | 0 | - | |||||||
169 | 23/12/2019 | 1713557757001 | ALFREDO NICOLAS CEVALLOS VARELA | CONSTRUCCION PIÑON HELICODAL | 001-001-7827 | $400,00 | 48 | $448,00 | 1 | 448,00 | |||||||
170 | 23/12/2019 | 1,71356E+12 | ALFREDO NICOLAS CEVALLOS VARELA | CONSTRUCCION DE INSERTO PAR AVALVUAL DE FLUIDO | 001-001-007825 | $4.950,00 | 594 | $5.544,00 | 1 | 5.544,00 | |||||||
171 | 23/12/2019 | 1,71356E+12 | ALFREDO NICOLAS CEVALLOS VARELA | REPARACION DE COMPRESORES BOMBA INYECCION | 001-001-007826 | $3.280,00 | 393,6 | $3.673,60 | 1 | 3.673,60 | |||||||
172 | 23/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014943 | 1365,64 | 163,8768 | 1.529,52 | 0 | - | |||||||
173 | 24/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014954 | 848,69 | 101,8428 | 950,53 | 0 | - | |||||||
174 | 26/12/2019 | 1,79001E+12 | ACERO COMERCIAL SA | BOMAB HIDRAULICA MANGUERAS | 004-002-0042271 | $1.933,88 | 232,07 | $2.165,95 | 1 | 2.165,95 | |||||||
175 | 26/12/2019 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000827 | 2910 | 349,2 | 3.259,20 | 0 | - | |||||||
176 | 26/12/2019 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-014967 | 97,6 | 11,712 | 109,31 | 0 | - | |||||||
177 | 27/12/2019 | 1791434595001 | INDUMEVER CIA LTDA | UNION MECANICA | 001-010-0001232 | $848,00 | 101,76 | $949,76 | 1 | 949,76 | |||||||
178 | 27/12/2019 | 0990320810001 | IVAN BOHMAN CA | ANALISIS DE VIBRACIONES | 001-045-00008 | $5.000,00 | 600 | $5.600,00 | 1 | 5.600,00 | |||||||
179 | 28/12/2019 | 1790712818001 | Importadora Murgueytio Yepez | DISCOS DE CORDE | 001-001-174450 | $- | 8,83 | $8,83 | 1 | 8,83 | |||||||
180 | 6/1/2020 | 1306327402001 | ALVARADO BELLA MARICELA | ALIMENTACION | 002-001-001052 | $1.505,00 | 180,6 | $1.685,60 | 1 | 1.685,60 | |||||||
181 | 7/1/2020 | 1711307981001 | CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA | ALQUILER MAQUINARIA | 001-002-75 | 9328,13 | 1119,38 | 10.447,51 | 0 | - | |||||||
182 | 7/1/2020 | 9,92122E+11 | ELECSUM SA | DETECTOR DE PROXIMIDAD PERTIGA | 001-003-000258 | $685,00 | 82,2 | $767,20 | 1 | 767,20 | |||||||
183 | 8/1/2020 | 1,79287E+12 | IMPORTADORA JUANCEVALLOS SA | TUBO 8" | 001-901-0001125 | 2880 | 345,6 | 3.225,60 | 0 | - | |||||||
184 | 11/1/2020 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | BUZOS TOMA DE MUESTRAS | 001-001-000316 | $2.040,00 | 244,8 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
185 | 13/1/2020 | 1,72461E+12 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000830 | $1.260,00 | 151,2 | $1.411,20 | 1 | 1.411,20 | |||||||
186 | 13/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015082 | 1737,19 | 208,4628 | 1.945,65 | 0 | - | |||||||
187 | 14/1/2020 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-22638 | $83,80 | 10,06 | $93,86 | 1 | 93,86 | |||||||
188 | 14/1/2020 | 0990567999001 | PROBRISA SA | ESLINGAS | 004-400-5992 | $1.070,72 | 128,48 | $1.199,20 | 1 | 1.199,20 | |||||||
189 | 14/1/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLIZA ANTICIPO ENERO FEBRERO | 001-056-106806 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
190 | 14/1/2020 | 0201703238001 | PAREDES CUJI MARCO VINICIO | HOSPEDAJE | 001-001-000101 | $273,81 | 32,8572 | $306,67 | 1 | 306,67 | |||||||
191 | 14/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015094 | 264,35 | 31,722 | 296,07 | 0 | - | |||||||
192 | 14/1/2020 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | BUZOS TOMA DE MUESTRAS | 001-001-000317 | $2.040,00 | 244,8 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
193 | 15/1/2020 | 1720302296001 | COYAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-00031 | $536,67 | $- | 0 | $536,67 | 1 | 536,67 | ||||||
195 | 15/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015105 | 262,53 | 31,5036 | 294,03 | 0 | - | |||||||
196 | 16/1/2020 | 1705615019001 | CALDERON MENA ROBERTO FABIAN | EQUIPO DE TORQUE HYTORC ALQUILER | 001-003-000030 | $5.852,00 | 702,24 | $6.554,24 | 1 | 6.554,24 | |||||||
197 | 16/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015117 | 532,95 | 63,954 | 596,90 | 0 | - | |||||||
198 | 17/1/2020 | 0991298657001 | CECUAMAQ | EQUIPO DE MEDICION | 002-002-00006213 | $3.640,99 | 436,92 | $4.077,91 | 1 | 4.077,91 | |||||||
199 | 17/1/2020 | 0991298657001 | CECUAMAQ | EQUIPO DE MEDICION | 002-002-00006212 | $1.636,70 | 196,4 | $1.833,10 | 1 | 1.833,10 | |||||||
200 | 17/1/2020 | 1,793E+12 | CONSTRUCTORA CORAL CIA LTDA | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 001-002-000003 | $90.909,10 | 10909,09 | $101.818,19 | 1 | 101.818,19 | |||||||
201 | 17/1/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA RENOVACION BUEN USO ANTICIPO ENERO | 001-056-0107202 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
202 | 17/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015135 | 595,23 | 71,4276 | 666,66 | 0 | - | |||||||
203 | 19/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015141 | 361,16 | 43,3392 | 404,50 | 0 | - | |||||||
204 | 20/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015153 | 295,76 | 35,4912 | 331,25 | 0 | - | |||||||
205 | 21/1/2020 | 1,79016E+12 | CASTILLO HERMANOS | MOTOR TOOL | 001-001-504535 | $268,39 | 32,21 | $300,60 | 1 | 300,60 | |||||||
206 | 21/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015163 | 90,8 | 10,896 | 101,70 | 0 | - | |||||||
207 | 24/1/2020 | 1,79004E+12 | COMERCIAL KYWI SA | AMOLADORAS | 004-904-302973 | $464,97 | 55,8 | $520,77 | 1 | 520,77 | |||||||
208 | 27/1/2020 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-22869 | $99,84 | 11,98 | $111,82 | 1 | 111,82 | |||||||
209 | 27/1/2020 | 0990340900001 | INDURA ECUADOR SA | ELECTRODOS | 012-010-22868 | $131,88 | 15,8 | $147,68 | 1 | 147,68 | |||||||
210 | 27/1/2020 | 0991298657001 | CECUAMAQ | EQUIPO DE MEDICION | 002-002-00006248 | $2.108,87 | 253,18 | $2.362,05 | 1 | 2.362,05 | |||||||
211 | 27/1/2020 | 1,79143E+12 | INDUMEVER CIA LTDA | UNION MECANICA | 001-010-0001270 | $456,80 | 54,82 | $511,62 | 1 | 511,62 | |||||||
212 | 28/1/2020 | 1,72461E+12 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-000837 | 1890 | 226,8 | 2.116,80 | 0 | - | |||||||
213 | 28/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015238 | 72,81 | 8,7372 | 81,55 | 0 | - | |||||||
214 | 29/1/2020 | 1,7919E+12 | RENTALAMSA SA | ALQUILÑER GRUA TELESCOPICA 9,5 TONELDAS | 001-002-4881 | $2.040,00 | 244,8 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
215 | 29/1/2020 | 1,7919E+12 | RENTALAMSA SA | ALQUILER PALTAFORMA | 001-002-4880 | $350,00 | 42 | $392,00 | 1 | 392,00 | |||||||
216 | 29/1/2020 | 1,7919E+12 | RENTALAMSA SA | ALQUILER BRAZO HIDRAULICO 5 TONELDAS | 001-002-4879 | $350,00 | 42 | $392,00 | 1 | 392,00 | |||||||
217 | 29/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015250 | 1110,13 | 133,2156 | 1.243,35 | 0 | - | |||||||
218 | 30/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015264 | 285,16 | 34,2192 | 319,38 | 0 | - | |||||||
219 | 31/1/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015277 | 464,34 | 55,7208 | 520,06 | 0 | - | |||||||
220 | 1/2/2020 | 1792241634001 | TRANSARENSOL SA | |||||||||||||||||||| | 001-001-000551 | $120,00 | 0 | $120,00 | 1 | 120,00 | |||||||
221 | 1/2/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015286 | 600,4 | 72,048 | 672,45 | 0 | - | |||||||
222 | 2/2/2020 | 8,01221E+11 | PEREA MONTENEGRO GROGORIO | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-00405 | $3.166,66 | 380 | $3.546,66 | 1 | 3.546,66 | |||||||
223 | 2/2/2020 | 1,792E+12 | IMETCA CIA LTDA | REPARACION BOMBA THYSSEN MASCHINENBAU GMBH | 001-001-0003550 | $127.520,00 | 15302,4 | $142.822,40 | 1 | 142.822,40 | |||||||
224 | 3/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NAICONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000142 | $70,00 | 0 | $70,00 | 1 | 70,00 | |||||||
225 | 3/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NAICONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000141 | $472,50 | 0 | $472,50 | 1 | 472,50 | |||||||
226 | 3/2/2020 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | BOTAS SEGURIDAD | 001-001-001124 | $144,64 | 17,3568 | $162,00 | 1 | 162,00 | |||||||
227 | 3/2/2020 | 1791904451001 | APLIKA CIA LTDA | SIKA TOP FILTRACIONES | 001-002-001766 | 971,89 | 116,6268 | 1.088,52 | 0 | - | |||||||
228 | 3/2/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015298 | 829,93 | 99,5916 | 929,52 | 0 | - | |||||||
229 | 4/2/2020 | 0990567999001 | PROBRISA SA | ESLINGAS | 004-400-6048 | $143,87 | 17,26 | $161,13 | 1 | 161,13 | |||||||
230 | 4/2/2020 | 1,31235E+12 | VELEZ CHAVEZ VIVIANA YADIRA | ALIMENTACION | 001-001-001478 | $2.522,50 | 302,7 | $2.825,20 | 1 | 2.825,20 | |||||||
231 | 4/2/2020 | 1715182588001 | OXICORTES | CORTES BASES | 001-002-0005209 | $119,27 | 14,3124 | $133,58 | 1 | 133,58 | |||||||
232 | 4/2/2020 | 1792180147001 | PROVEEDORA VILLAFUETE | PERNOS | 004-001-0133092 | $152,10 | 18,252 | $170,35 | 1 | 170,35 | |||||||
233 | 4/2/2020 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | BUZOS TOMA DE MUESTRAS | 001-001-000401 | $2.040,00 | 244,8 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
234 | 5/2/2020 | 8,01857E+11 | MONTAÑO ESTUPIÑAN VICTOR YIMIS | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-000456 | $3.166,66 | 380 | $3.546,66 | 1 | 3.546,66 | |||||||
235 | 5/2/2020 | 8,01464E+11 | GOYES REYES VLADIMIR ERNESTO | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-00533 | $3.166,66 | 380 | $3.546,66 | 1 | 3.546,66 | |||||||
236 | 5/2/2020 | 8,01221E+11 | PEREA MONTENEGRO GROGORIO | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-00404 | $11.333,33 | 1360 | $12.693,33 | 1 | 12.693,33 | |||||||
237 | 5/2/2020 | 8,01464E+11 | GOYES REYES VLADIMIR ERNESTO | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-00532 | $11.333,33 | 1360 | $12.693,33 | 1 | 12.693,33 | |||||||
238 | 5/2/2020 | 8,01857E+11 | MONTAÑO ESTUPIÑAN VICTOR YIMIS | SERVICIO SOLDADURA SANBLASTING | 001-001-00457 | $11.333,33 | 1360 | $12.693,33 | 1 | 12.693,33 | |||||||
239 | 5/2/2020 | 1,79206E+12 | IMPORFERRI SCC | BRIDAS 24" | 001-001-000552 | $3.387,21 | 406,47 | $3.793,68 | 1 | 3.793,68 | |||||||
240 | 6/2/2020 | 0201703238001 | PAREDES CUJI MARCO VINICIO | HOSPEDAJE | 001-001-000099 | $190,47 | 22,8564 | $213,33 | 1 | 213,33 | |||||||
242 | 6/2/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015346 | 232,55 | 27,906 | 260,46 | 0 | - | |||||||
243 | 6/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000410 | $320,00 | $320,00 | 1 | 320,00 | ||||||||
244 | 7/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000411 | $320,00 | 0 | $320,00 | 1 | 320,00 | |||||||
245 | 7/2/2020 | 0990293244001 | HOLCIM ECUADOR | MATERIAL PETREO | 009-004-015360 | 144,61 | 17,3532 | 161,96 | 0 | - | |||||||
246 | 8/2/2020 | 1792180147001 | PROVEEDORA VILLAFUETE | ELECTRODOS | 004-001-133623 | $121,95 | 14,634 | $136,58 | 1 | 136,58 | |||||||
247 | 8/2/2020 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | ELECTRODOS | 015-907-290217 | $89,08 | 10,6896 | $99,77 | 1 | 99,77 | |||||||
248 | 10/2/2020 | 1705615019001 | CALDERON MENA ROBERTO FABIAN | ALQUILER HYTORCK | 001-003-000031 | $4.180,00 | 501,6 | $4.681,60 | 1 | 4.681,60 | |||||||
249 | 12/2/2020 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | CEMENTO | 001-001-167230 | 117,26 | 14,0712 | 131,33 | 0 | - | |||||||
250 | 12/2/2020 | 1720302296001 | CACHAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-00033 | $163,33 | 0 | $163,33 | 1 | 163,33 | |||||||
251 | 12/2/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO OCTUBRE NOVIEMBRE | 001-100-001713 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
252 | 12/2/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO NOVIEMBRE DICIEMBRE | 001-100-0001717 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
253 | 12/2/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO DICIEMBRE ENERO | 001-100-0001715 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
254 | 12/2/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO ENERO FEBRERO | 001-100-0001716 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
255 | 12/2/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA RENOVACION BUEN USO ANTICIPO FEBRERO | 001-056-0108855 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
256 | 17/2/2020 | 1390060757001 | DIPAC MANTA SA | PERFIL TIPO U | 004-010-115250 | $705,60 | 84,672 | $790,27 | 1 | 790,27 | |||||||
257 | 17/2/2020 | 1312348897001 | VELEZ CHAVEZ VIVIANA YADIRA | ALIMENTACION | 001-001-0001508 | $877,50 | 105,3 | $982,80 | 1 | 982,80 | |||||||
258 | 18/2/2020 | 0190050033001 | PLASTICOS RIVAL CIA LTDA | TUBERIA CORRUGADA | 003-002-0013473 | $2.160,00 | 259,2 | $2.419,20 | 1 | 2.419,20 | |||||||
259 | 18/2/2020 | 1390060757001 | DIPAC MANTA SA | ANGULOS | 004-010-115376 | $182,04 | 21,8448 | $203,88 | 1 | 203,88 | |||||||
260 | 18/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000144 | $940,00 | 0 | $940,00 | 1 | 940,00 | |||||||
261 | 18/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000145 | $260,00 | 0 | $260,00 | 1 | 260,00 | |||||||
262 | 21/2/2020 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | BUZOS TOMA DE MUESTRAS | 001-001-000402 | $2.040,00 | 244,8 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
263 | 22/2/2020 | 0201703238001 | PAREDES CUJI MARCO VINICIO | HOSPEDAJE | 001-001-000116 | $400,00 | 0 | $400,00 | 1 | 400,00 | |||||||
264 | 22/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000412 | $300,00 | 0 | $300,00 | 1 | 300,00 | |||||||
265 | 23/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000415 | $200,00 | 0 | $200,00 | 1 | 200,00 | |||||||
266 | 24/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000413 | $300,00 | 0 | $300,00 | 1 | 300,00 | |||||||
267 | 26/2/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000414 | $320,00 | 0 | $320,00 | 1 | 320,00 | |||||||
268 | 26/2/2020 | 1312348897001 | VELEZ CHAVEZ VIVIANA YADIRA | ALIMENTACION | 001-001-0001552 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | |||||||
269 | 27/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000148 | $100,00 | 0 | $100,00 | 1 | 100,00 | |||||||
270 | 27/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000147 | $260,00 | 0 | $260,00 | 1 | 260,00 | |||||||
271 | 27/2/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000146 | $412,50 | 0 | $412,50 | 1 | 412,50 | |||||||
272 | 27/2/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | 001-001-0009063 | $7.567,00 | 908,04 | $8.475,04 | 1 | 8.475,04 | |||||||
273 | 27/2/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | ADICIONALES MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | 001-001-0009064 | $540,00 | 64,8 | $604,80 | 1 | 604,80 | |||||||
274 | 28/2/2020 | 1801556844001 | SAQUINGA TENORIO SEGUNDO | INSTRUMENTACION | 001-001-000823 | $750,00 | 90 | $840,00 | 1 | 840,00 | |||||||
275 | 29/2/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-000479 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
276 | 29/2/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-000480 | $292,50 | 0 | $292,50 | 1 | 292,50 | ||||||||
277 | 1/3/2020 | 0963154349001 | BRITO CARLOS ALBERTO | TOPOGRAFO | 001-001-000011 | $1.854,00 | 222,48 | $2.076,48 | 1 | 2.076,48 | |||||||
278 | 1/3/2020 | 1715515548001 | NINAHUALPA TUA ALVARO AGUSTIN | CONCRETERA | 001-001-000487 | $1.850,00 | 222 | $2.072,00 | 1 | 2.072,00 | |||||||
279 | 2/3/2020 | 1792562112001 | SANFRAMED | AMBULANCIA BUZOS | 001-001-0001315 | $450,00 | 0 | $450,00 | 1 | 450,00 | |||||||
280 | 2/3/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO FEBRERO MARZO | 001-100-0001740 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
281 | 2/3/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRASNPORTE PERSONAL | 001-001-000150 | $192,50 | 0 | $192,50 | 1 | 192,50 | |||||||
282 | 3/3/2020 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | BOTAS SEGURIDAD | 001-001-0001155 | $49,11 | 5,8932 | $55,00 | 1 | 55,00 | |||||||
283 | 4/3/2020 | 1312348897001 | VELEZ CHAVEZ VIVIANA YADIRA | ALIMENTACION | 001-001-001565 | $1.717,50 | 206,1 | $1.923,60 | 1 | 1.923,60 | |||||||
284 | 4/3/2020 | 1793028152001 | RAMIREZ FERNANDEZ RAUL GERARDO | MODELADO 3D | 001-001-00008 | $2.000,00 | 240 | $2.240,00 | 1 | 2.240,00 | |||||||
289 | 6/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003623 | 637,5 | 76,5 | 714,00 | 0 | - | |||||||
290 | 9/3/2020 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ANALISIS ELASTOMETRO BUJES EJES | 001-003-059504 | $75,00 | 9 | $84,00 | 1 | 84,00 | |||||||
291 | 9/3/2020 | 1791433114001 | DIRECTMARKET CIA LTDA | LUBRICADORA | 001-001-0002343 | $3.339,52 | 400,7424 | $3.740,26 | 1 | 3.740,26 | |||||||
292 | 10/3/2020 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | BOTAS SEGURIDAD | 001-001-0001175 | $51,79 | 6,2148 | $58,00 | 1 | 58,00 | |||||||
293 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003641 | 637,5 | 76,5 | 714,00 | 0 | - | |||||||
294 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003647 | 1185,32 | 142,2384 | 1.327,56 | 0 | - | |||||||
295 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003650 | 983,21 | 117,9852 | 1.101,20 | 0 | - | |||||||
296 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003649 | 937,63 | 112,5156 | 1.050,15 | 0 | - | |||||||
297 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003648 | 1028,8 | 123,456 | 1.152,26 | 0 | - | |||||||
298 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003651 | 937,63 | 112,5156 | 1.050,15 | 0 | - | |||||||
299 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003652 | 408,22 | 48,9864 | 457,21 | 0 | - | |||||||
300 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003646 | 468,75 | 56,25 | 525,00 | 0 | - | |||||||
301 | 10/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003645 | 382,68 | 45,9216 | 428,60 | 0 | - | |||||||
302 | 11/3/2020 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER VOLQUETA | 001-001-000847 | 1050 | 126 | 1.176,00 | 0 | - | |||||||
303 | 11/3/2020 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER PLATAFORMA | 001-001-000849 | $400,00 | 0 | $400,00 | 1 | 400,00 | |||||||
304 | 11/3/2020 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER EXCAVADORA | 001-001-000848 | 1800 | 216 | 2.016,00 | 0 | - | |||||||
305 | 11/3/2020 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER EXCAVADORA | 001-001-000852 | 1800 | 216 | 2.016,00 | 0 | - | |||||||
306 | 11/3/2020 | 1709613671001 | VALENZUELA DIAS PATRICIO | HORMIGON | 003-001-003653 | 507,57 | 60,9084 | 568,48 | 0 | - | |||||||
307 | 12/3/2020 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | ESPECTROSCOPIA | 001-003-059586 | $132,00 | 15,84 | $147,84 | 1 | 147,84 | |||||||
308 | 13/3/2020 | 1791898184001 | RENTALAMSA SA | ALQUILER PLATAFORMA | 001-002-0005108 | $1.000,00 | 0 | $1.000,00 | 1 | 1.000,00 | |||||||
309 | 14/3/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRANSPORTE PERSONAL | 001-001-000151 | $427,50 | 0 | $427,50 | 1 | 427,50 | |||||||
310 | 14/3/2020 | 1792936659001 | CENTINELA NACIONAL SA | TRANSPORTE PERSONAL | 001-001-000152 | $120,00 | 0 | $120,00 | 1 | 120,00 | |||||||
311 | 16/3/2020 | 1791898184001 | RENTALAMSA SA | ALQUILER GRUA 55 TONELADAS | 001-002-0005119 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
312 | 16/3/2020 | 1703737351001 | LEON REA VICTOR HUMBERTO | MATERIALES TOMA DE MUESTRAS ACEITE COJINES BOSTER | 001-002-00018692 | $1.066,96 | 128,0352 | $1.195,00 | 1 | 1.195,00 | |||||||
313 | 16/3/2020 | 1791904451001 | APLIKA CIA LTDA | SICA TOP | 001-002-0001855 | 472,02 | 56,6424 | 528,66 | 0 | - | |||||||
314 | 16/3/2020 | 1002435715001 | MORILLO GARCIA BYRON OSWALDO | ESTABILIZACIÓN DE CANALES DE ENTRADA Y ALCANTARILLA DE LA CAPTACIÓN | 001-001-00083 | 12231,2 | 1467,744 | 13.698,94 | 0 | - | |||||||
315 | 16/3/2020 | 1792020131001 | CORSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA | HORAS ALQUILER MAQUINARIA | 001-001-001074 | 1193,33 | 143,1996 | 1.336,53 | 0 | - | |||||||
316 | 16/3/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-489 | $375,00 | 0 | $375,00 | 1 | 375,00 | ||||||||
317 | 16/3/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-000488 | $375,00 | 0 | $375,00 | 1 | 375,00 | ||||||||
318 | 16/3/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-000491 | $312,50 | 0 | $312,50 | 1 | 312,50 | ||||||||
319 | 16/3/2020 | YANACALLO SIMBAÑA WILMA MARISOL | ALIMENTACION | 001-001-000490 | $375,00 | 0 | $375,00 | 1 | 375,00 | ||||||||
320 | 17/3/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO MARZO | 001-056-0110835 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
323 | 18/3/2020 | 1791812484001 | TRECX SA | PINTURA BARANDAS | 035-009-0015184 | 103,67 | 12,4404 | 116,11 | 0 | - | |||||||
324 | 23/3/2020 | 1002435715001 | MORILLO GARCIA BYRON OSWALDO | PERFORACION ENROCA | 001-001-000081 | 650 | 78 | 728,00 | 0 | - | |||||||
325 | 23/3/2020 | 1708855125001 | CALLE ZARUMA JOSE FERNANDO | INGENIERIA HIDRAULICA | 001-001-000766 | 960 | 115,2 | 1.075,20 | 0 | - | |||||||
326 | 24/3/2020 | 1708976574001 | LEORO PONCE JUAN CARLOS | LLANTAS GRUA | 001-050-0004450 | $839,98 | 100,7976 | $940,78 | 1 | 940,78 | |||||||
327 | 28/3/2020 | 1792784964001 | ONDUCART CIA LTDA | ALCOHOL Y GEL ANTRICEPTICO | 001-002-0001036 | $44,00 | 5,28 | $49,28 | 1 | 49,28 | |||||||
328 | 30/3/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-000418 | $200,00 | 0 | $200,00 | 1 | 200,00 | |||||||
329 | 31/3/2020 | 0201703238001 | PAREDES CUJI MARCO VINICIO | HOSPEDAJE | 001-001-000117 | $178,57 | 21,4284 | $200,00 | 1 | 200,00 | |||||||
330 | 1/4/2020 | 0963154349001 | BRITO CARLOS ALBERTO | TOPOGRAFO | 001-001-00012 | $1.894,00 | 227,28 | $2.121,28 | 1 | 2.121,28 | |||||||
331 | 2/4/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO ABRIL | 001-056-011651 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
332 | 3/4/2020 | 1724605504001 | ATUÑA SANCHEZ REBECA MARIBEL | ALQUILER VOLQUETA | 001-001-000855 | 1050 | 126 | 1.176,00 | 0 | - | |||||||
333 | 9/4/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH trifasico | 001-001-0009110 | $23.893,40 | 2867,208 | $26.760,61 | 1 | 26.760,61 | |||||||
334 | 9/4/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | ALCANCE MANTENIMEINTO MOTOR SCHORCH | 001-001-0009109 | $413,50 | 49,62 | $463,12 | 1 | 463,12 | |||||||
335 | 9/4/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | ADICIONALE SMANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | a | $2.193,50 | 263,22 | $2.456,72 | 1 | 2.456,72 | |||||||
336 | 29/4/2020 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | ANALISIS DE ACEITE | 001-001-000302 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
337 | 1/5/2020 | 1792228271001 | SAURUS ECUADOR CIA LTDA | SANDBLASTING BOMBAS | 001-002-000196 | $2.856,00 | 342,72 | $3.198,72 | 1 | 3.198,72 | |||||||
338 | 7/5/2020 | 1793029507001 | ASTRUM ECUADOR CIA LTDA | INSPECCION NACE II BOMBAS | 001-001-00008 | $1.100,00 | 132 | $1.232,00 | 1 | 1.232,00 | |||||||
339 | 8/5/2020 | 0990320810001 | IVAN BOHMAN CA | ANALISIS DE VIBRACIONES | 001-045-0000017 | $2.200,02 | 264,0024 | $2.464,02 | 1 | 2.464,02 | |||||||
340 | 11/5/2020 | 1791936574001 | ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA LTDA | UNIONES MANOMETROS TOMO ACEITE COJINES | 005-001-002778 | $94,10 | 11,292 | $105,39 | 1 | 105,39 | |||||||
341 | 11/5/2020 | 1791936574001 | ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA LTDA | MANOMETROS VALVULAS PAPALLACTA | 005-001-0002779 | $1.531,98 | 183,8376 | $1.715,82 | 1 | 1.715,82 | |||||||
342 | 11/5/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLZIA BUEN USO ANTICIPO MAYO | 001-056-0113050 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
343 | 15/5/2020 | 0992329432001 | CASTEK | ACOPLES MANOMETROS | 002-001-85935 | $34,36 | 4,1232 | $38,48 | 1 | 38,48 | |||||||
344 | 18/5/2020 | 1711307981001 | CEVALLOS PURUNCAJAS MARIA EUGENIA | ALQUILER MINI EXCAVADORA | 001-002-000091 | 3134,38 | 376,1256 | 3.510,51 | 0 | - | |||||||
345 | 19/5/2020 | 1790821994001 | SEIN | ESTATOR | 001-001-010686 | $7.271,00 | 872,52 | $8.143,52 | 1 | 8.143,52 | |||||||
346 | 21/5/2020 | 1793029507001 | ASTRUM ECUADOR CIA LTDA | INSPECCION INTEGRAL TUBERIAS | 001-001-00013 | $2.450,00 | 294 | $2.744,00 | 1 | 2.744,00 | |||||||
347 | 25/5/2020 | 1712920949001 | LABORATORIO ZEPIA | ALCOHOL Y GEL ANTRICEPTICO | 005-001-0001074 | $270,00 | 32,4 | $302,40 | 1 | 302,40 | |||||||
348 | 28/5/2020 | 1792709334001 | ISICON | CAMARA TERMOGRAFICA | 001-002-000105 | $11.517,86 | 1382,1432 | $12.900,00 | 1 | 12.900,00 | |||||||
349 | 29/5/2020 | 0801857327001 | MONTAÑO ESTUPIÑAN VICTOR YIMIS | TRABAJOS SOLDADURA | 001-001-000462 | $11.000,00 | 1320 | $12.320,00 | 1 | 12.320,00 | |||||||
350 | 29/5/2020 | 0801463563001 | GOYES REYES VLADIMIR ERNESTO | TRABAJOS SOLDADURA | 001-001-000537 | $11.000,00 | 1320 | $12.320,00 | 1 | 12.320,00 | |||||||
351 | 30/5/2020 | 1720302296001 | CACHAGO YANACALLO LUIS ALFREDO | HOSPEDAJE | 001-001-000035 | $130,00 | 0 | $130,00 | 1 | 130,00 | |||||||
352 | 1/6/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | CUENTA COMPARTIDA JUNIO | 001-100-0001846 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
353 | 11/6/2020 | 1792055334001 | IMPORFERRI SCC | VALVULAS MARIPOSAS | 001-001-000738 | 13652,1 | 1638,252 | 15.290,35 | 0 | - | |||||||
354 | 12/6/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001102 | $23,40 | $68,50 | 8,22 | $100,12 | 1 | 100,12 | ||||||
355 | 12/6/2020 | 0992775297001 | SELZICORP SA | LLANTAS GRUA | 001-001-000003 | $4.250,00 | 510 | $4.760,00 | 1 | 4.760,00 | |||||||
356 | 17/6/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLZIA BUEN USO ANTICIPO JUNIO | 001-056-0115143 | $21.114,28 | 2533,7136 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
357 | 18/6/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINISTRSODE OFICINA | 001-001-001109 | $39,00 | $46,56 | 5,5872 | $91,15 | 1 | 91,15 | ||||||
358 | 1/7/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | CUENTA COMPARTIDA JULIO | 001-100-001871 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
359 | 3/7/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | IMPRESORA RICOCH | 001-001-0001120 | $1.900,00 | 228 | $2.128,00 | 1 | 2.128,00 | |||||||
360 | 6/7/2020 | 1714226550001 | SANTAMARIA CHUIZA LIDIA DEL PILAR | HOSPEDAJE | 001-001-410 | $320,00 | 0 | $320,00 | 1 | 320,00 | |||||||
361 | 6/7/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | ANALISIS TERMOGRAFICO | 001-001-0009184 | $1.380,00 | 165,6 | $1.545,60 | 1 | 1.545,60 | |||||||
362 | 6/7/2020 | 1793029507001 | ASTRUM ECUADOR CIA LTDA | INSPECCION IMPELES | 001-001-000024 | $540,00 | 64,8 | $604,80 | 1 | 604,80 | |||||||
363 | 6/7/2020 | 1793029507001 | ASTRUM ECUADOR CIA LTDA | INSPECCION DE EJES | 001-001-000026 | $599,25 | 71,91 | $671,16 | 1 | 671,16 | |||||||
364 | 13/7/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001125 | $148,41 | 17,8092 | $166,22 | 1 | 166,22 | |||||||
365 | 13/7/2020 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | MATERIALES Y ACCESORIOS TOMA MUESTRAS | 001-001-000305 | $1.242,55 | 149,106 | $1.391,66 | 1 | 1.391,66 | |||||||
366 | 13/7/2020 | 0100139724001 | MONGE LUIS ALBERTO | SERVICIO HIDROMETRIA ESTACION DE BOMBEO | 001-001-0001865 | $1.480,40 | 177,648 | $1.658,05 | 1 | 1.658,05 | |||||||
367 | 17/7/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLZIA BUEN USO ANTICIPO JULIO | 001-056-117003 | $63.340,83 | 7600,8996 | $70.941,73 | 1 | 70.941,73 | |||||||
368 | 17/7/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLIZA CUMPLIEMINTO DE CONTRATO | 001-056-0117058 | $6.334,98 | 760,1976 | $7.095,18 | 1 | 7.095,18 | |||||||
369 | 21/7/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLIZA ACCIDENTES PERSONALES | 001-056-0117162 | $375,00 | 0 | $375,00 | 1 | 375,00 | |||||||
370 | 21/7/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | RENOVACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | 001-056-0117165 | $834,60 | 100,152 | $934,75 | 1 | 934,75 | |||||||
371 | 27/7/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | 001-001-009211 | $31.716,64 | 3805,9968 | $35.522,64 | 1 | 35.522,64 | |||||||
372 | 27/7/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | 001-001-0009212 | $5.417,38 | 650,0856 | $6.067,47 | 1 | 6.067,47 | |||||||
373 | 27/7/2020 | 1704452745001 | SANCHEZ BANO MARCOS ARTURO | MANTENIMIENTO MOTOR SCHORCH | 001-001-0009213 | $5.197,50 | 623,7 | $5.821,20 | 1 | 5.821,20 | |||||||
374 | 3/8/2020 | 1709261141001 | SANCHEZ CISNEROS ALEXIS EDUARDO | COMPUTADOR DELL EEQUIPOS PREDCITIVOS | 001-002-001488 | $1.595,64 | 191,4768 | $1.787,12 | 1 | 1.787,12 | |||||||
375 | 26/8/2020 | 1790769593001 | GRUAS CORSA CIA LTDA | GRUAS MONTAJE MOTORES | 001-001-0011134 | $1.162,50 | 139,5 | $1.302,00 | 1 | 1.302,00 | |||||||
376 | 1/9/2020 | 1709601189001 | GISELA VALLEJO GUERRA | PERNOS | 001-001-092267 | $355,00 | 42,6 | $397,60 | 1 | 397,60 | |||||||
377 | 2/9/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CUENTA COMPRTIDA AGOSTO SEPTIEMBRE | 001-100-0001955 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
378 | 16/9/2020 | 0990138125001 | Hempel Ecuador SA | PINTURA SANBLASTING | 001-002-008144 | $1.584,13 | 190,0956 | $1.774,23 | 1 | 1.774,23 | |||||||
379 | 21/9/2020 | 1703737351001 | LEON REA VICTOR HUMBERTO | MATERIAL METALIZADO BUJES | 001-002-0022178 | $336,63 | 40,3956 | $377,03 | 1 | 377,03 | |||||||
380 | 28/9/2020 | 1717210791001 | VICENTE PATRICIO GUACHAMIN CHEZA | ALQUILER MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 001-001-000373 | $225,00 | 27 | $252,00 | 1 | 252,00 | |||||||
381 | 28/9/2020 | 1706780515001 | RONQUILLO SALAZAR ANGEL HUMBERTO | METALIZACION CAJERO RODAMIENTOS BOMBAS HORIZONTALES | 002-001-0001794 | $309,00 | 37,08 | $346,08 | 1 | 346,08 | |||||||
382 | 2/10/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | MANGAS PARA BUJES | 001-002-0001790 | $616,00 | 73,92 | $689,92 | 1 | 689,92 | |||||||
383 | 5/10/2020 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | VACIADO, MECANIZADO, CONSTRUCCIÓN PIEZAS MECÁNICAS BOMBAS HORIZONTALES | 001-001-0011802 | $3.200,00 | 384 | $3.584,00 | 1 | 3.584,00 | |||||||
384 | 7/10/2020 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | INSPECCION ULTRASONIDO CARRETOS BOMAS VERTICALES | 001-002-0002408 | $180,00 | 21,6 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
385 | 7/10/2020 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | INSPECCION TINTES PENETRANTES CARRETOS BOMAS VERTICALES | 001-002-0002422 | $180,00 | 21,6 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
386 | 8/10/2020 | 0992121858001 | ECUANOBEL SA | PINTURA EPOXICA AMBAR THINER EPOXICO | 001-004-004257 | $498,00 | 59,76 | $557,76 | 1 | 557,76 | |||||||
387 | 12/10/2020 | 1792672228001 | MEGAINPRO CIA LTDA | BALANCEO IMPULSORES HORIZONTAEL SY VERTICALES | 001-001-000569 | $1.140,00 | 136,8 | $1.276,80 | 1 | 1.276,80 | |||||||
388 | 15/10/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | EMPAQUES BOMBAS VERTICALES | 001-002-0001814 | $1.086,04 | 130,3248 | $1.216,36 | 1 | 1.216,36 | |||||||
389 | 15/10/2020 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | LAMINA DE ALINEACION MECANICA PARA MOTORES | 001-001-000310 | $609,64 | 73,1568 | $682,80 | 1 | 682,80 | |||||||
390 | 15/10/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | EMPAQUES BRIDAS DE TUBERIAS Y VALVULAS | 001-002-0001813 | $2.785,32 | 334,2384 | $3.119,56 | 1 | 3.119,56 | |||||||
391 | 16/10/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO | 001-056-00122415 | $6.334,98 | 760,1976 | $7.095,18 | 1 | 7.095,18 | |||||||
392 | 20/10/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | ORING | 001-002-0001829 | $457,10 | 54,852 | $511,95 | 1 | 511,95 | |||||||
393 | 30/10/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000104 | $263,50 | 0 | $263,50 | 1 | 263,50 | |||||||
394 | 30/10/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000108 | $263,50 | 0 | $263,50 | 1 | 263,50 | |||||||
395 | 2/11/2020 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | CUENTA COMPARTIDA OCTUBRE 2020 | 001-100-0002056 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
396 | 5/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000112 | $305,62 | 0 | $305,62 | 1 | 305,62 | |||||||
397 | 6/11/2020 | 1792383471001 | TECNIPRECISION CIA LTDA | CALIBRACION MANOMETROS | 001-002-0012240 | $793,80 | 95,26 | $889,06 | 1 | 889,06 | |||||||
398 | 6/11/2020 | 1791863984001 | DISETEC CIA LTDA | MANOMETROS | 001-002-0006799 | $218,19 | 26,18 | $244,37 | 1 | 244,37 | |||||||
399 | 9/11/2020 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | REPARACION CARRESTOS BOMBAS VERTICALES | 001-001-00011837 | $4.500,00 | 540 | $5.040,00 | 1 | 5.040,00 | |||||||
400 | 9/11/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | EMPAQUE CUADRADO EP-243 9MM X 6MM | 0012-002-0001852 | $183,36 | 22,00 | $205,36 | 1 | 205,36 | |||||||
401 | 10/11/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINISTROS DE OFICINA | 001-001-0001251 | $112,83 | 13,54 | $126,37 | 1 | 126,37 | |||||||
402 | 10/11/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO | 001-056-00123830 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
403 | 12/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000118 | $305,63 | 0 | $305,63 | 1 | 305,63 | |||||||
404 | 12/11/2020 | 0501923254 | JUAN MANUEL GUA,ISHIG CHATO | HOSPEDAJE PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-000055 | $537,71 | 64,53 | $602,24 | 1 | 602,24 | |||||||
405 | 18/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000124 | $305,63 | 0 | $305,63 | 1 | 305,63 | |||||||
406 | 22/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000129 | $305,64 | 0 | $305,64 | 1 | 305,64 | |||||||
407 | 23/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000133 | $298,50 | 0,00 | $298,50 | 1 | 298,50 | |||||||
408 | 25/11/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001268 | $11,70 | $34,72 | 4,17 | $50,59 | 1 | 50,59 | ||||||
409 | 25/11/2020 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001269 | $39,00 | $0,63 | 0,08 | $39,71 | 1 | 39,71 | ||||||
410 | 26/11/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO | 001-056-00124888 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
411 | 27/11/2020 | 1711385680001 | REINOSO BUCHELY MAGALY YANINA | LUBRICANTE COJINETES ISO VG 46 | 002-001-0000685 | $1.198,00 | 143,76 | $1.341,76 | 1 | 1.341,76 | |||||||
412 | 27/11/2020 | 1704551025001 | TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO | MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE UNIDADES DE BOMBEO | 001-002-00068431 | $354,09 | 42,49 | $396,58 | 1 | 396,58 | |||||||
413 | 29/11/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000139 | $298,50 | 0,00 | $298,50 | 1 | 298,50 | |||||||
414 | 30/11/2020 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAjE | 002-001-000001 | $700,00 | 84,00 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
415 | 1/12/2020 | 1717210791001 | VICENTE PATRICIO GUACHAMIN CHEZA | ALQUILER MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 001-001-000387 | $45,00 | 5,40 | $50,40 | 1 | 50,40 | |||||||
416 | 2/12/2020 | 1710140136001 | RAZA MARTINEZ SANDRA CRISTINA | JUEGO DE MACHUELOS | 001-001-0007293 | $725,00 | 87,00 | $812,00 | 1 | 812,00 | |||||||
417 | 3/12/2020 | 1715182588001 | CADENA JARAMILLO MARIA ALEJANDRA | ACERO PARA BRIDAS CIEGAS DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS | 001-002-009862 | $333,42 | 40,01 | $373,43 | 1 | 373,43 | |||||||
418 | 3/12/2020 | 0992121858001 | ECUANOBEL SA | PINTURA EPOXICA AMBAR THINER EPOXICO | 001-004-0004642 | $418,00 | 50,16 | $468,16 | 1 | 468,16 | |||||||
419 | 4/12/2020 | 1000689065001 | VASQUE3Z BENAVIDES ANTONIO TARCICIO | MAQUINADO DE BRIDAS CIEGAS DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS | 001-001-0005856 | $750,00 | 90,00 | $840,00 | 1 | 840,00 | |||||||
420 | 6/12/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000145 | $298,50 | 0,00 | $298,50 | 1 | 298,50 | |||||||
421 | 8/12/2020 | 0591726293001 | TRANSFAMACA SA | TRANSPORTE PERSONAL | 001-013-0000179 | $90,00 | 0,00 | $90,00 | 1 | 90,00 | |||||||
422 | 8/12/2020 | 0702273764001 | MOLINA TORRES HECTOR GALO | TALA VERDE ADITIVA | 001-003-0003781 | $58,04 | 6,96 | $65,00 | 1 | 65,00 | |||||||
423 | 8/12/2020 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | EMPAQUE DE 17" PARA BRIDAS DE TUBERÍA DE SUCCIÓN DE BOOSTER 1 Y 2 | 001-002-0001914 | $364,00 | 43,68 | $407,68 | 1 | 407,68 | |||||||
424 | 9/12/2020 | 1801556844001 | SAQUINGA TENORIO SEGUNDO JUAN MANUEL | METALIZACION DOS IMPULSORES | 001-001-000828 | $2.500,00 | 300,00 | $2.800,00 | 1 | 2.800,00 | |||||||
425 | 9/12/2020 | 0992342684001 | TONICOMSA | PAÑOS ABSORVENTES | 001-002-00066222 | $121,40 | 14,57 | $135,97 | 1 | 135,97 | |||||||
426 | 9/12/2020 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | LUBRICANTE COJINETES ISO VG 46 | 001-001-0000312 | $635,75 | 76,29 | $712,04 | 1 | 712,04 | |||||||
427 | 10/12/2020 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | CAUCHOS AMORTIGUADORES PARA SOPORTES DE ANCLAJE | 001-001-0003659 | $96,00 | 11,52 | $107,52 | 1 | 107,52 | |||||||
428 | 10/12/2020 | 0801754912001 | ANDRADE MORENO ALBERTO JOSSAFATT | SERVICIO BUZOS | 001-001-000404 | $2.040,00 | 244,80 | $2.284,80 | 1 | 2.284,80 | |||||||
429 | 10/12/2020 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | NSPECCIÓN POR END DE RELLENO DE CARCASAS BOMBAS HORIZONTALES | 001-002-0002521 | $409,20 | 49,10 | $458,30 | 1 | 458,30 | |||||||
430 | 11/12/2020 | 1790769593001 | GRUAS CORSA CIA LTDA | ALQUILER GRUA 55 TONELADAS | 001-001-0011249 | $980,00 | 117,60 | $1.097,60 | 1 | 1.097,60 | |||||||
431 | 11/12/2020 | 1710140136001 | RAZA MARTINEZ SANDRA CRISTINA | PERNOS | 001-001-0007357 | $70,10 | 8,41 | $78,51 | 1 | 78,51 | |||||||
432 | 11/12/2020 | 1791936574001 | ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA LTDA | SUMINISTRO DE VÁLVULA, MANÓMETRO Y NEPLO, INICIO DE MONTAJE EN BOOSTER I Y II | 005-001-0003479 | $354,76 | 42,57 | $397,33 | 1 | 397,33 | |||||||
433 | 11/12/2020 | 1721429718001 | AVILA GUEVARA NELSON | CONSTRUCCIÓN BAJO MUESTRA MATERIALES DE CONEXIÓN Y COUPLING SIST. LUBRIC | 001-001-0049021 | $180,36 | 21,64 | $202,00 | 1 | 202,00 | |||||||
434 | 11/12/2020 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | LOCTIVE Y SILICON ROJO | 002-001-0335816 | $291,53 | 34,98 | $326,51 | 1 | 326,51 | |||||||
435 | 13/12/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000150 | $420,00 | 0,00 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
436 | 14/12/2020 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | EMPAQUES CARCASA DE BOMBAS HORIZONTALES, CORTADO 1450 x 1450 | 001-001-0003668 | $225,00 | 27,00 | $252,00 | 1 | 252,00 | |||||||
437 | 14/12/2020 | 1791776046001 | ROBALINO ROSERO CIA LTDA | MATERIAL DE PROTECCIÓN Y ACOPLE DE TUBERÍAS, SIST. LUBRIC | 001-004-0003504 | $320,75 | 38,49 | $359,24 | 1 | 359,24 | |||||||
438 | 15/12/2020 | 1791769937001 | SERVIVAPOR | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2" 800 PSI Y VÁLVULA DE COMPUERTA BC | 001-002-0009908 | $401,01 | 48,12 | $449,13 | 1 | 449,13 | |||||||
439 | 15/12/2020 | 1791769937001 | SERVIVAPOR | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2" 800 PSI Y VÁLVULA DE COMPUERTA BC | 001-002-0009908 | $401,01 | 48,12 | $449,13 | 1 | 449,13 | |||||||
440 | 15/12/2020 | 1708663479001 | FREDI PATRICIO ZAMORA AIZAGA | SERVICIO DE INSPECCIÓN Y LIBERACIÓN DE RECUBRIMIENTO INTERNO BOMBAS HORIZ | 002-001-000347 | $540,00 | 64,80 | $604,80 | 1 | 604,80 | |||||||
441 | 15/12/2020 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE ESPÁRRAGOS, CUÑAS, PERNOS Y ANILLOS ESPECIALES, BAJO MUESTRA | 001-001-011965 | $2.950,00 | 354,00 | $3.304,00 | 1 | 3.304,00 | |||||||
442 | 15/12/2020 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRIACIÓN PERNOS, ESPÁRRAGOS Y ARANDELAS ESPECIALES | 001-001-011961 | $2.470,00 | 296,40 | $2.766,40 | 1 | 2.766,40 | |||||||
443 | 15/12/2020 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | JUEGO DE LUNAS Y ANILLOS SALPICADORES DE BRONCE DE CAJA PORTA RODAMIENTOS | 001-001-011968 | $1.080,00 | 129,60 | $1.209,60 | 1 | 1.209,60 | |||||||
444 | 16/12/2020 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO | 001-056-0126183 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
445 | 17/12/2020 | 1308716962001 | VELASQUEZ NAVARRETE VERSIMO BELISARIO | LIMPIEZA Y RECUBRIMEINTO PINTURA | 001-001-0000204 | $550,00 | 66,00 | $616,00 | 1 | 616,00 | |||||||
446 | 17/12/2020 | 1791852567001 | INGELCOM CIA LTDA | MATERIAL ELÉCTRICO- CAJA, BANDA Y TAPA DE BANDEJA | 001-001-0062764 | $215,82 | 25,90 | $241,72 | 1 | 241,72 | |||||||
447 | 18/12/2020 | 1791769937001 | SERVIVAPOR | VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2" 800 PSI Y VÁLVULA DE COMPUERTA BC | 001-002-0009937 | $154,09 | 18,49 | $172,58 | 1 | 172,58 | |||||||
448 | 19/12/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000155 | $155,00 | 0,00 | $155,00 | 1 | 155,00 | |||||||
449 | 20/12/2020 | 1709927279001 | ZURITA CADENA WASHIGTON FERNANDO | BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS | 001-001-0004080 | $180,00 | 21,6 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
450 | 21/12/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000156 | $150,50 | 0,00 | $150,50 | 1 | 150,50 | |||||||
451 | 22/12/2020 | 1791776045001 | ROBALINO ROSERO CIA LTDA | CONECTORES BX RECTOS DE 4 PULG PARA BOOSTER 1 | 001-004-0003545 | $50,79 | 6,09 | $56,88 | 1 | 56,88 | |||||||
452 | 24/12/2020 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000159 | $237,50 | 0 | $237,50 | 1 | 237,50 | |||||||
453 | 30/12/2020 | 1709927279001 | ZURITA CADENA WASHIGTON FERNANDO | BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS | 001-001-0004080 | $180,00 | 21,60 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
454 | 30/12/2020 | 1000689065001 | VASQUE3Z BENAVIDES ANTONIO TARCICIO | Fabricacion De Prensa Estopa | 001-001-0005858 | $600,00 | 72 | $672,00 | 1 | 672,00 | |||||||
455 | 3/1/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000162 | $237,50 | 0 | $237,50 | 1 | 237,50 | |||||||
456 | 4/1/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000163 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
457 | 5/1/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | LAMINAS SHIM PARA ALINEACION BOMBAS HORIZONTALES | 001-001-000317 | $408,80 | 49,056 | $457,86 | 1 | 457,86 | |||||||
458 | 5/1/2021 | 0990320810001 | IVAN BOHMAN CA | LAMINAS SHIM PARA ALINEACION BOMBAS HORIZONTALES | 001-055-0001388 | $302,90 | 36,348 | $339,25 | 1 | 339,25 | |||||||
459 | 6/1/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO | 001-056-00127254 | $24.351,64 | 2922,20 | $27.273,84 | 1 | 27.273,84 | |||||||
460 | 8/1/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO ANTICIPO | 001-056-0127559 | $21.114,28 | 2533,71 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
461 | 8/1/2021 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | EMPAQUES Y ORING PARA VALVULA VERTICAL | 0001-0001-003722 | $180,00 | 21,6 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
462 | 8/1/2021 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | Inspeccion De Ensayos No Destructivos De Válvula Esférica | 001-002-0002556 | $180,00 | 21,6 | $201,60 | 1 | 201,60 | |||||||
463 | 12/1/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Oring Para Tapa De Portarodamientos De Las Bombas Horizontales | 001-002-0001975 | $390,00 | 46,8 | $436,80 | 1 | 436,80 | |||||||
464 | 12/1/2021 | 1000689065001 | VASQUE3Z BENAVIDES ANTONIO TARCICIO | Fabricacion De Tapas Del Lado Exterior De La Bomba | 001-001-0005857 | $1.200,00 | 144 | $1.344,00 | 1 | 1.344,00 | |||||||
465 | 12/1/2021 | 1000689065001 | VASQUE3Z BENAVIDES ANTONIO TARCICIO | Rectificado Interior Del Impulsor De La Bomba Horizontal N° 1 | 001-001-0005863 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | |||||||
466 | 17/1/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000167 | $195,00 | 0 | $195,00 | 1 | 195,00 | |||||||
467 | 18/1/2021 | 1792874939001 | IMPORTADORA JUANCEVALLOS SA | Tubo 3/4 Inch Sch 40 Smls A 106 Gr B Jsc | 001-001-0001636 | $45,00 | 5,4 | $50,40 | 1 | 50,40 | |||||||
468 | 18/1/2021 | 1735179170001 | NARANJO ALMEIDA JUAN CARLOS | Productos Para Desinfeccion Y Proteccion Por Covid 19 | 001-001-000095 | $145,70 | 17,484 | $163,18 | 1 | 163,18 | |||||||
469 | 18/1/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000168 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
470 | 19/1/2021 | 1791852567001 | INGELCOM CIA LTDA | Rele Ind Enchufable 10 A 3 Conm 24 Vdc | 001-001-0063251 | $24,98 | 2,9976 | $27,98 | 1 | 27,98 | |||||||
471 | 19/1/2021 | 1793008054001 | IMPORTADORA INDUSTRIAL SUFEC SA | Tubing Inox 316 1/2" X 0,049" X 6 Mts | 001-002-0001547 | $165,75 | 19,89 | $185,64 | 1 | 185,64 | |||||||
472 | 19/1/2021 | 1793008054001 | IMPORTADORA INDUSTRIAL SUFEC SA | Bushing Inox Para El Inicio De Montaje De Bombas Horizontales | 001-002-0001554 | $56,28 | 6,7536 | $63,03 | 1 | 63,03 | |||||||
473 | 20/1/2021 | 1709601189001 | GISELA VALLEJO GUERRA | PERNOS PARA BOMBAS HORIZONTALES | 001-001-95428 | $39,00 | 4,68 | $43,68 | 1 | 43,68 | |||||||
474 | 20/1/2021 | 1709601189001 | GISELA VALLEJO GUERRA | Pernos Allen Para Sellos Mecanicos De Las Bombas Horizontales | 001-001-95428 | $39,00 | 4,68 | $43,68 | 1 | 43,68 | |||||||
475 | 21/1/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Oring Para Armado De Las Bombas Horizontales | 001-002-0001996 | $96,96 | 11,6352 | $108,60 | 1 | 108,60 | |||||||
476 | 21/1/2021 | 0990015295001 | LA LLAVE SA DE COMERCIO | Sensores Inductivos | 0001-091-0043562 | $212,73 | 25,5276 | $238,26 | 1 | 238,26 | |||||||
477 | 22/1/2021 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | Llave Golpe Corona Aok 55 Mm Para El Apriete De Pernerias | 001-001-535930 | $49,56 | 5,9472 | $55,51 | 1 | 55,51 | |||||||
478 | 22/1/2021 | 1710140136001 | RAZA MARTINEZ SANDRA CRISTINA | Pernos Allen Para Sellos Mecanicos De Las Bombas Horizontales | 001-001-0007533 | $35,75 | 4,29 | $40,04 | 1 | 40,04 | |||||||
479 | 26/1/2021 | 1711385680001 | REINOSO BUCHELY MAGALY YANINA | Caneca De Aceite Iso 32 Para Equipo De Torque | 002-001-000694 | $66,96 | 8,0352 | $75,00 | 1 | 75,00 | |||||||
480 | 26/1/2021 | 1723179170001 | NARANJO ALMEIDA JUAN CARLOS | Epp Para El Personal Del Proyecto | 001-001-000145 | $706,52 | 84,7824 | $791,30 | 1 | 791,30 | |||||||
481 | 26/1/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-0001-000171 | $120,00 | 0 | $120,00 | 1 | 120,00 | |||||||
482 | 1/2/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000178 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
483 | 2/2/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-00002 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
484 | 2/2/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-00003 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
485 | 3/2/2021 | 0913506283001 | ESPINOZA ZUÑIGA ISABEL MARIA | 11 Pernos Allen | 001-001-051802 | $35,63 | 4,2756 | $39,91 | 1 | 39,91 | |||||||
486 | 3/2/2021 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | Machuelos Para Armado De Bombas Horizontales | 001-001-0537095 | $45,15 | 5,418 | $50,57 | 1 | 50,57 | |||||||
487 | 3/2/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Equipos De Proteccion Individual Para El Personal | 001-001-0001526 | $467,86 | 56,1432 | $524,00 | 1 | 524,00 | |||||||
488 | 3/2/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Oring De Øi= 880 Mm | 001-002-0002017 | $55,00 | 6,6 | $61,60 | 1 | 61,60 | |||||||
489 | 7/2/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000181 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
490 | 9/2/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Equipos De Proteccion Individual Para El Personal | 001-001-0001536 | $147,32 | 17,6784 | $165,00 | 1 | 165,00 | |||||||
491 | 14/2/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000183 | $17,50 | 0 | $17,50 | 1 | 17,50 | |||||||
492 | 15/2/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000184 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
493 | 17/2/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO | 001-056-00083947 | $21.114,28 | 2533,713214 | $23.647,99 | 1 | 23.647,99 | |||||||
494 | 25/2/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | Analisis Fisicoquimicos De Aceite De Unidades De Bombeo | 001-001-000318 | $1.800,00 | 216 | $2.016,00 | 1 | 2.016,00 | |||||||
495 | 27/2/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000186 | $265,00 | 0 | $265,00 | 1 | 265,00 | |||||||
496 | 1/3/2021 | 1723179170001 | NARANJO ALMEIDA JUAN CARLOS | Productos Para Desinfeccion Y Proteccion Por Covid 19 | 001-001-000155 | $380,05 | 45,606 | $425,66 | 1 | 425,66 | |||||||
497 | 2/3/2021 | 1792584477001 | EREDEINGENIERIA CIA LTDA | MANEJO CONJUNTO CUENTA POLIZAS | 001-100-0002278 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | 1 | 1.120,00 | |||||||
498 | 3/3/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaques Para Valvula Diametro 71,6 Cm X 60,5 Cm X 2.5 Mm | 001-002-0002072 | $364,80 | 43,776 | $408,58 | 1 | 408,58 | |||||||
499 | 4/3/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-00004 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
500 | 7/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000187 | $377,50 | 0 | $377,50 | 1 | 377,50 | |||||||
501 | 12/3/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO | 001-056-00084194 | $21.114,27 | 2533,7124 | $23.647,98 | 1 | 23.647,98 | |||||||
502 | 14/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000189 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
503 | 15/3/2021 | 179108557001 | INGELCOM CIA LTDA | Rele Ind Enchufable 10 A 3 Conm 24 Vdc | 001-001-064239 | $106,46 | 12,7752 | $119,24 | 1 | 119,24 | |||||||
504 | 15/3/2021 | 1302922230001 | DIOMEDES PLUTARCO LICOA GUARANDA | Inspeccion De Bombas Elevadoras | 001-001-0001848 | $719,79 | 86,3748 | $806,16 | 1 | 806,16 | |||||||
505 | 16/3/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | Aceites Lubricantes Para Inicio De Montaje De Bombas Horizontales | 001-001-000320 | $2.507,80 | 300,936 | $2.808,74 | 1 | 2.808,74 | |||||||
506 | 17/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000191 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
507 | 18/3/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaque Perfil Tipo D Para Compuerta En Nitrilo | 001-002-0002098 | $41,00 | 4,92 | $45,92 | 1 | 45,92 | |||||||
508 | 22/3/2021 | 1791805178001 | RECTIFICADORA PAZMIÑO SA | Balanceo De Impulsor 5 Bomba Vertical | 001-002-0007656 | $675,00 | 81 | $756,00 | 1 | 756,00 | |||||||
509 | 22/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000193 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
510 | 23/3/2021 | 1791805178001 | RECTIFICADORA PAZMIÑO SA | Balanceo De Impulsor Bomba Vertical #1 Estacion Elevadora | 001-002-0007662 | $675,00 | 81 | $756,00 | 1 | 756,00 | |||||||
511 | 23/3/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGIVA INDUSTRIAL SA | Trabajos Metalmecanicos Adicionales En Bombas Verticales | 001-001-0001539 | $35.000,00 | 4200 | $39.200,00 | 1 | 39.200,00 | |||||||
512 | 23/3/2021 | 1302922230001 | DIOMEDES PLUTARCO LICOA GUARANDA | Servicio De Mano De Obra Para Montaje De Una Bomba Vertical Tipo Turbina | 001-001-0001851 | $9.000,00 | 1080 | $10.080,00 | 1 | 10.080,00 | |||||||
513 | 24/3/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Epp Para Personal | 001-001-0001568 | $227,68 | 27,3216 | $255,00 | 1 | 255,00 | |||||||
514 | 24/3/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-0002581 | $525,00 | 0 | $525,00 | 1 | 525,00 | |||||||
515 | 25/3/2021 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | Empaques Para Tuberia De Bombas Verticales Estacion Elevadora | 001-001-0003931 | $358,00 | 42,96 | $400,96 | 1 | 400,96 | |||||||
516 | 28/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000194 | $257,50 | 0 | $257,50 | 1 | 257,50 | |||||||
517 | 29/3/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000141 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
518 | 31/3/2021 | 0990567999001 | PROBRISA SA | Bandas Para Izaje De Las Bombas Veticales | 004-400-0006699 | $150,03 | 18,0036 | $168,03 | 1 | 168,03 | |||||||
519 | 1/4/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-000005 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
520 | 1/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000143 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
521 | 5/4/2021 | 1791981219001 | DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL | Belzona Para Recubrir Poros En Ejes De Bomba Vertical | 001-002-0001082 | $350,75 | 42,09 | $392,84 | 1 | 392,84 | |||||||
522 | 5/4/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaque Rectangular D 8x6x1270 Mm Para Valvula De 24" | 001-002-0002120 | $20,50 | 2,46 | $22,96 | 1 | 22,96 | |||||||
523 | 6/4/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGIVA INDUSTRIAL SA | Trabajos Metalmecanicos Adicionales Reparacion De Dos Impulsores Bombas Horizontales | 001-001-0001541 | $62.100,00 | 7452 | $69.552,00 | 1 | 69.552,00 | |||||||
524 | 6/4/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Epp Para Personal | 001-001-0001578 | $312,50 | 37,5 | $350,00 | 1 | 350,00 | |||||||
525 | 8/4/2021 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | Planchas De 1500 X 1500 X 1/62" Inch Para Empaques De Las Bombas Horizontales 1 Y 2 | 001-001-0003959 | $90,00 | 10,8 | $100,80 | 1 | 100,80 | |||||||
526 | 8/4/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaques Para Bridas De Succion, Descarga Y Valvulas De 24" | 001-002-0002126 | $788,70 | 94,644 | $883,34 | 1 | 883,34 | |||||||
527 | 11/4/2021 | 2390055474001 | SOLMAPRE | Alineación De Dos Bombas Horizontales | 001-001-0000043 | $2.200,00 | 264 | $2.464,00 | 1 | 2.464,00 | |||||||
528 | 11/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000147 | $135,00 | 0 | $135,00 | 1 | 135,00 | |||||||
529 | 12/4/2021 | 1791805178001 | RECTIFICADORA PAZMIÑO SA | Balanceo Dinamico De Dos Impulsores De Las Bombas Horizontales Unidad 2 Y 4 | 001-002-0007773 | $660,00 | 79,2 | $739,20 | 1 | 739,20 | |||||||
530 | 12/4/2021 | 1791852567001 | INGELCOM CIA LTDA | Reles Ind Enchufable Con Bases | 001-001-0064705 | $172,01 | 20,6412 | $192,65 | 1 | 192,65 | |||||||
531 | 12/4/2021 | 0992342684001 | TONICOMSA | Paquetes De Paños Absorbentes Y 1 Rollo De Plastico Negro | 001-001-0001230 | $187,00 | 22,44 | $209,44 | 1 | 209,44 | |||||||
532 | 12/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000144 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
533 | 13/4/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-0002597 | $130,00 | 0 | $130,00 | 1 | 130,00 | |||||||
534 | 14/4/2021 | 1791812484001 | TRECX SA | Mantenimiento De Pintura De Barandas En Elevadora, Booster 1 Y 2 | $1.167,67 | 140,1204 | $1.307,79 | 1 | 1.307,79 | ||||||||
535 | 15/4/2021 | 1791852567001 | INGELCOM CIA LTDA | Materiales Electricos | 001-001-0064781 | $234,52 | 28,1424 | $262,66 | 1 | 262,66 | |||||||
536 | 16/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000148 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
537 | 16/4/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO | 001-056-00084513 | $21.114,27 | 2533,7124 | $23.647,98 | 1 | 23.647,98 | |||||||
538 | 17/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000149 | $47,50 | 0 | $47,50 | 1 | 47,50 | |||||||
539 | 18/4/2021 | 2390055474001 | SOLMAPRE | Alineación De Dos Bombas Horizontales | 001-001-000051 | $1.900,00 | 228 | $2.128,00 | 1 | 2.128,00 | |||||||
540 | 19/4/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | Materiales Electricos Y Mecanicos | 001-001-0170069 | $68,70 | 8,244 | $76,94 | 1 | 76,94 | |||||||
541 | 19/4/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Botas Dielectricas Y Cascos | 001-001-0001595 | $190,63 | 22,8756 | $213,51 | 1 | 213,51 | |||||||
542 | 20/4/2021 | 0992957875001 | SEB TECHNICAL SERVICES | Transmisor De Presion Para Unidad 4 De La Booster 2 | 001-002-000025 | $812,50 | 97,5 | $910,00 | 1 | 910,00 | |||||||
543 | 20/4/2021 | 1790008959001 | ACERO COMERCIAL SA | Bomba Para Pruebas Hidrostacticas 750 Psi | 001-002-0049429 | $388,41 | 46,6092 | $435,02 | 1 | 435,02 | |||||||
544 | 20/4/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaque Tipo T Para Compuerta 1270mm | 001-002-0002154 | $201,44 | 24,1728 | $225,61 | 1 | 225,61 | |||||||
545 | 20/4/2021 | 2390055474001 | SOLMAPRE | alineacion de ejes | 001-001-0000053 | $550,00 | 66 | $616,00 | 1 | 616,00 | |||||||
546 | 21/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-0000158 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
547 | 23/4/2021 | 1723179170001 | NARANJO ALMEIDA JUAN CARLOS | Epp Y Productos De Desinfeccion Para Proteccion Del Covid | 001-001-000174 | $513,60 | 61,632 | $575,23 | 1 | 575,23 | |||||||
548 | 25/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000161 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
549 | 26/4/2021 | 1705615019001 | CALDERON MENA ROBERTO FABIAN | Kits De Conectores Macho Hembra Para Repuesto De Hytorc | 001-001-000974 | $150,00 | 18 | $168,00 | 1 | 168,00 | |||||||
550 | 26/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000152 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
551 | 27/4/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-0002613 | $35,00 | 0 | $35,00 | 1 | 35,00 | |||||||
552 | 27/4/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | Epp Para Soldar Y Consumibles | 001-001-170120 | $31,00 | 3,72 | $34,72 | 1 | 34,72 | |||||||
553 | 27/4/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | Materiales Electricos Y Mecanicos | 001-001-170119 | $210,17 | 25,2204 | $235,39 | 1 | 235,39 | |||||||
554 | 28/4/2021 | 17097211477001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | HOSPEDAJE | 003-001-0000388 | $330,00 | 0 | $330,00 | 1 | 330,00 | |||||||
555 | 30/4/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000157 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
556 | 1/5/2021 | 0801754912001 | ANDRADE MORENO ALBERTO JOSSAFATT | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-000505 | $7.344,00 | 881,28 | $8.225,28 | 1 | 8.225,28 | |||||||
557 | 3/5/2021 | 1792119340001 | INNODES CIA LTDA | Inspeccion Ut Para Impulsor 2 Y 4 De Bomba Horizontales | 001-001-000581 | $320,00 | 38,4 | $358,40 | 1 | 358,40 | |||||||
558 | 3/5/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Equipos De Proteccion Para Personal Tecnico Y Operativo | 001-001-0001633 | $805,36 | 96,6432 | $902,00 | 1 | 902,00 | |||||||
559 | 3/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000160 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
560 | 4/5/2021 | 0990015295001 | LA LLAVE SA DE COMERCIO | Medidores De Potencia Electrica | 001-091-045266 | $28.737,99 | 3448,5588 | $32.186,55 | 1 | 32.186,55 | |||||||
561 | 5/5/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-000006 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
562 | 6/5/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | Materiales Mecanicos | 001-001-170176 | $42,86 | 5,1432 | $48,00 | 1 | 48,00 | |||||||
563 | 7/5/2021 | 1709617789001 | AURELIO RENE FLORES RON | Verificacion De Balanceo De Impulsor De Bomba 5 De Estacion Elevadora | 001-010-0000102 | $200,00 | 24 | $224,00 | 1 | 224,00 | |||||||
564 | 7/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000169 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
565 | 9/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000170 | $202,50 | 0 | $202,50 | 1 | 202,50 | |||||||
566 | 10/5/2021 | 1792048524001 | CRUZ ROJA ECUATORIANA | Asistencia Prehospitalaria En Las Instalaciones Del Epmaps Papallacta | 001-001-024234 | $2.850,00 | 0 | $2.850,00 | 1 | 2.850,00 | |||||||
567 | 10/5/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | Suministro De Grasa Chevron Y Desengrasante | 001-001-0000328 | $696,00 | 83,52 | $779,52 | 1 | 779,52 | |||||||
568 | 11/5/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | Empaques Bridas De Diametro Ext=480mm X 352 Mmen Nbr Azul | 001-002-0002185 | $135,00 | 16,2 | $151,20 | 1 | 151,20 | |||||||
569 | 12/5/2021 | 1792454301001 | FINSOTEC CIA LTDA | Modulos Analogicos | 001-002-0000096 | $5.864,16 | 703,6992 | $6.567,86 | 1 | 6.567,86 | |||||||
570 | 13/5/2021 | 0801754912001 | ANDRADE MORENO ALBERTO JOSSAFATT | Batimetria De Piscinas Fotos Y Videos De Altura De Lodos Estacion Elevadora | 001-001-000508 | $4.080,00 | 489,6 | $4.569,60 | 1 | 4.569,60 | |||||||
571 | 13/5/2021 | 1792323576001 | AGUAS Y MOGROVEJO | Transporte De Contenedores Y Motores Electricos | 001-002-0004393 | $2.220,00 | 0 | $2.220,00 | 1 | 2.220,00 | |||||||
572 | 14/5/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO | 001-056-00084776 | $21.114,27 | 2533,7124 | $23.647,98 | 1 | 23.647,98 | |||||||
573 | 20/5/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Dotacion Personal | 001-0010-0001648 | $106,26 | 12,7512 | $119,01 | 1 | 119,01 | |||||||
574 | 21/5/2021 | 1792048524001 | CRUZ ROJA ECUATORIANA | Asistencia Prehospitalaria En Las Instalaciones Del Epmaps Papallacta | 001-001-00024397 | $450,00 | 0 | $450,00 | 1 | 450,00 | |||||||
575 | 22/5/2021 | 1709721177001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | HOSPEDAJE | 003-001-0000392 | $400,00 | 0 | $400,00 | 1 | 400,00 | |||||||
576 | 22/5/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | Fabricacion De 86 Barandas De Seguridad Para Las Estaciones Booster 1 Y 2 | 001-001-0012273 | $8.200,00 | 984 | $9.184,00 | 1 | 9.184,00 | |||||||
577 | 24/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000206 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
578 | 25/5/2021 | 1791898184001 | RENTALAMSA SA | Servicio De Izaje Y Transporte De Motores Electricos A Galpon | 001-002-0006705 | $1.400,00 | 168 | $1.568,00 | 1 | 1.568,00 | |||||||
579 | 27/5/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | Consumibles Para Instalacion De Baradas Y Limpieza | 001-001-0170316 | $42,00 | 5,04 | $47,04 | 1 | 47,04 | |||||||
580 | 29/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000209 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
581 | 31/5/2021 | 1791898184001 | RENTALAMSA SA | Servicio De Descarga Y Transporte De Motores Desde Quito A Paluguillo | 001-002-0006714 | $1.400,00 | 168 | $1.568,00 | 1 | 1.568,00 | |||||||
582 | 31/5/2021 | 0801754912001 | ANDRADE MORENO ALBERTO JOSSAFATT | Desmontaje De Soportes De Bombas | 001-001-0000509 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
583 | 1/6/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-000007 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
584 | 1/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000213 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
585 | 2/6/2021 | 2390055474001 | SOLMAPRE | Servicio De Balanceo Motor De Unidad 5 De Elevadora Y Alineación De Bomba 1 De Booster 1 | 001-001-0000100 | $1.450,00 | 174 | $1.624,00 | 1 | 1.624,00 | |||||||
586 | 2/6/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-0002687 | $650,00 | 0 | $650,00 | 1 | 650,00 | |||||||
587 | 4/6/2021 | 0801754912001 | ANDRADE MORENO ALBERTO JOSSAFATT | Montaje De Soportes Bomba | 001-001-0000510 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
588 | 6/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000217 | $412,50 | 0 | $412,50 | 1 | 412,50 | |||||||
589 | 14/6/2021 | 1714763792001 | IZQUIERDO CAMPOVERDE HECTOR JAVIER | Materiales Para Instalacion De Niple Epmaps E7 | 001-001-0011455 | $840,72 | 100,8864 | $941,61 | 1 | 941,61 | |||||||
590 | 15/6/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO | 001-056-00137589 | $14.293,01 | 1715,1612 | $16.008,17 | 1 | 16.008,17 | |||||||
591 | 15/7/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO | 001-056-139591 | $14.293,01 | 1715,1612 | $16.008,17 | 1 | 16.008,17 | |||||||
592 | 16/7/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA RESPONSABILDIAD CIVIL | 001-056-00139694 | $834,60 | 100,152 | $934,75 | 1 | 934,75 | |||||||
593 | 16/7/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA ACCIDENTES PERSONALES | 001-056-00139693 | $375,00 | 0 | $375,00 | 1 | 375,00 | |||||||
594 | 23/7/2021 | 1726968868001 | PINTA LOPEZ MONICA ELIZABETH | ESTUDIO GEOTECNICO | 001-001-0000096 | $1.735,00 | 208,2 | $1.943,20 | 1 | 1.943,20 | |||||||
595 | 24/7/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | MATERIALES ANAIZADOR DE ENERGIA | 015-909-351333 | $301,99 | 36,2388 | $338,23 | 1 | 338,23 | |||||||
596 | 27/7/2021 | 1706094651001 | SANCHEZ HERBOZA GLADYS CECILIA | MATERIALES ELECTRICOS | 001-002-00014116 | $154,20 | 18,504 | $172,70 | 1 | 172,70 | |||||||
597 | 28/7/2021 | 1792066115001 | REINCA | granalla mineral | 00-002-0000324 | $195,00 | 23,4 | $218,40 | 1 | 218,40 | |||||||
14/7/2021 | 1717210791001 | VICENTE PATRICIO GUACHAMIN CHEZA | ALQUILER EQUIPO ANALIZADOR DE ENERGIA | 001-001-0000436 | $315,00 | 37,8 | $352,80 | 1 | 352,80 | ||||||||
14/5/2021 | 099089559001 | LOIDIMP SA | SEGURO CARGA MOTORES | 001-001-000003 | $6.222,82 | 746,7384 | $6.969,56 | 1 | 6.969,56 | ||||||||
14/5/2021 | 0993089559001 | LOIDIMP SA | TRASNPORTE MOTORES GYE UIO | 001-001-000004 | $2.700,00 | 0 | $2.700,00 | 1 | 2.700,00 | ||||||||
14/5/2021 | 0993089559001 | LOIDIMP SA | RASTEO SATELITAL CARGA MOTORES | 001-001-000005 | $270,00 | 32,4 | $302,40 | 1 | 302,40 | ||||||||
608 | 29/12/2020 | 1709601189001 | GISELA VALLEJO GUERRA | PERNO HEXAGONAL 8.8 NEGRO 16X2.0X35 | 001-001-000094963 | $37,12 | 4,45 | $41,57 | 1 | 41,57 | |||||||
609 | 26/12/2020 | 1709611998001 | LUIS ANIBAL TUJILLO INGA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0005316 | $183,00 | 21,96 | $204,96 | 1 | 204,96 | |||||||
610 | 4/1/2021 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||
611 | 5/1/2021 | 1791998472001 | MOSUMI S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 006-002-000025485 | $160,90 | 19,31 | $180,21 | 1 | 180,21 | |||||||
612 | 18/1/2021 | 1792733456001 | CAPACITALIBERTAD SA | CERTIF/C0MP.PREV.RIESGO LABO. | 001-002-000000036 | $371,00 | 44,52 | $415,52 | 1 | 415,52 | |||||||
613 | 11/1/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-000002481 | $800,00 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||
614 | 12/1/2021 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
615 | 8/1/2021 | 1000689065001 | ANTONIO VASQUEZ | REPARACION POR GOLPES EN TAPA | 001-001-000005861 | $350,00 | 42 | $392,00 | 1 | 392,00 | |||||||
616 | 7/1/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000102 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
617 | 19/1/2021 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||
618 | 20/1/2021 | 1000689065001 | ANTONIO VASQUEZ | AMPLIACION DE ORIFICIOS | 001-001-000005870 | $150,00 | 18 | $168,00 | 1 | 168,00 | |||||||
619 | 25/1/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBAS COVID | 002-001-000002454 | $70,00 | $70,00 | 1 | 70,00 | ||||||||
620 | 27/1/2021 | 1705076709001 | VEGA VEGA MARIO ENRIQUE | MANTENIMIENTO MECANICO DE SOLDADURA MILLER 400 | 001- 002- 000010027 | $218,89 | 26,27 | $245,16 | 1 | 245,16 | |||||||
621 | 1/2/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000101 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
622 | 1/2/2021 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
623 | 1/2/2021 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||
624 | 1/2/2021 | 1709611998001 | LUIS ANIBAL TUJILLO INGA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0005335 | $215,00 | 25,8 | $240,80 | 1 | 240,80 | |||||||
625 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
626 | 24/2/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000103 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
627 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA 6 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||||
628 | 4/3/2021 | 1709611998001 | LUIS ANIBAL TUJILLO INGA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0005362 | $102,00 | 12,24 | $114,24 | 1 | 114,24 | |||||||
629 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 7 | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
630 | 10/3/2021 | 1709611998001 | LUIS ANIBAL TUJILLO INGA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0005363 | $260,00 | 31,2 | $291,20 | 1 | 291,20 | |||||||
631 | 18/3/2021 | 1001915857001 | PAZMIÑO LEMA HECTOR WASHINGTON | MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA | 004-001-000001021 | $175,00 | 21 | $196,00 | 1 | 196,00 | |||||||
632 | 23/3/2021 | 0993043796001 | SMART UNIVERSE SMARTUNIV S.A. | RADIO MOTOROLA | 001-002-000005411 | $397,28 | 47,67 | $444,95 | 1 | 444,95 | |||||||
633 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 8 | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
634 | 26/3/2021 | 1790425282001 | DURALLANTAS | REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA | 018-001-000002015 | $644,00 | 77 | $721,00 | 1 | 721,00 | |||||||
635 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA 10 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||||
636 | 29/3/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000103 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
637 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 9 | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
638 | 5/4/2021 | 1790425282001 | DURALLANTAS | REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA | 018-001-000002031 | $394,96 | 47,4 | $442,36 | 1 | 442,36 | |||||||
639 | 6/4/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A. | TRABAJOS METALMECANICOS ADICIONALES DE REPARACIÓN ANILLO DE DESGASTE ESTÁTICO BOMBA HORIZONTAL PAPALLACTA | 001-001-000001542 | $2.420,00 | 290,4 | $2.710,40 | 1 | 2.710,40 | |||||||
640 | 7/4/2021 | 1709611998001 | LUIS ANIBAL TUJILLO INGA | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0005373 | $195,00 | 23,4 | $218,40 | 1 | 218,40 | |||||||
641 | 13/4/2021 | 1704339058001 | PAEZ JOSE MARCO ANTONIO | SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS (PORTATIL/LAPTOP) PARA PERSONAL Y DE BACK-UP GENERAL | 003-001-000001116 | $2.853,56 | 342,43 | $3.195,99 | 1 | 3.195,99 | |||||||
642 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA 11 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||||
643 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 10 | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
644 | 15/4/2021 | 1704339058001 | PAEZ JOSE MARCO ANTONIO | SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS INFORMATICOS (PORTATIL/LAPTOP) PARA PERSONAL AREA CONTABLE | $998,11 | 119,79 | $1.117,90 | 1 | 1.117,90 | ||||||||
645 | 15/4/2021 | 3050363474001 | ASANZA ASANZA JESUS ALERTO | MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA | 001-001-0000010 | $154,00 | 18,48 | $172,48 | 1 | 172,48 | |||||||
646 | 5/8/2021 | 1501168007001 | MANUEL MESIAS REASCOS LARA | CONTRATO DE PINTURA | 001-001-000000002 | $2.140,00 | 256,8 | $2.396,80 | 1 | 2.396,80 | |||||||
648 | 16/4/2021 | 1704339058001 | PAEZ JOSE MARCO ANTONIO | SUMINISTRO DE UN COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPLETO (CPU, MONITOR, CON ACCESORIOS) | 003-001-000001159 | $588,39 | 70,61 | $659,00 | 1 | 659,00 | |||||||
649 | 21/4/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000107 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
650 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA 12 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||||
651 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 11 | $800,00 | 1 | 800,00 | |||||||||||
652 | NORA GAVILANES | CAJA CHICA 13 | $800,00 | 1 | 800,00 | ||||||||||||
653 | 4/5/2021 | 1792733456001 | CAPACITALIBERTAD SA | CERTIF/C0MP.PREV.RIESGO LABO. | 001-002-000000093 | $540,00 | 64,8 | $604,80 | 1 | 604,80 | |||||||
654 | 7/5/2021 | 0501550750001 | LOGROÑO FLORES MARÍA CLEMENTINA | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLOTTER HP T2300 OFICINA IÑAQUITO | 001-001-000000251 | $1.080,00 | 129,6 | $1.209,60 | 1 | 1.209,60 | |||||||
655 | 7/5/2021 | 1790425282001 | DURALLANTAS | REEMPLAZO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA | 18-001-000002104 | $107,00 | 12,84 | $119,84 | 1 | 119,84 | |||||||
656 | 10/5/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | SUMINISTRO DE GRASA Y DESENGRASANTE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EQUIP. PARA PAPALLACTA | 001-001-000000328 | $696,00 | 83,52 | $779,52 | 1 | 779,52 | |||||||
657 | 12/5/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES Y PINTURA PARA MANT. DE BARANDAS Y ESCALERAS EN EST. PAPALLACTA | $1.974,47 | 236,94 | $2.211,41 | 1 | 2.211,41 | ||||||||
658 | 13/5/2021 | 1792323576001 | AGUAS & MOGROVEJO TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA CIA. LTDA | 001-002-000004393 | $2.220,00 | $2.220,00 | 1 | 2.220,00 | |||||||||
659 | 21/5/2021 | 1704551025001 | TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO | Suministro De Materiales Electricos Para Acometida De Galpon De La Epmaps Ubicado En Paluguillo | 001-002-000083311 | $340,09 | 40,81 | $380,90 | 1 | 380,90 | |||||||
660 | 31/5/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000109 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
661 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 14 | $1.200,00 | 1 | 1.200,00 | |||||||||||
662 | 28/5/2021 | 1703670024001 | EDGAR ANIBAL TAMAYO SILVA | MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA BODEGA DE PALUGUILLO DE EQUIPOS NUEVOS | 001-001-00170317 | $58,27 | 6,99 | $65,26 | 1 | 65,26 | |||||||
663 | 10/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000188 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
664 | 19/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000201 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
665 | 23/5/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000205 | $400,00 | 1 | 400,00 | |||||||||
666 | 4/6/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001269 | $188,53 | 20,38 | $208,91 | 1 | 208,91 | |||||||
667 | 2/6/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Dotacion Personal | 001-0010-0001660 | $245,55 | 29,466 | $275,02 | 1 | 275,02 | |||||||
668 | 14/6/2021 | 1717210791001 | VICENTE PATRICIO GUACHAMÍN CHEZA | ALQUILER DE MEGGER PARA EL PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-000000426 | $90,00 | 10,8 | $100,80 | 1 | 100,80 | |||||||
669 | 18/6/2021 | 1717094815001 | JATIVA BARRERA EDGAR ANDRES | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MEJORA PAPALLACTA | 002-002-000027671 | $767,82 | 92,1384 | $859,96 | 1 | 859,96 | |||||||
670 | 17/6/2021 | 1703670024001 | EDGAR ANIBAL TAMAYO SILVA | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS EST. ELEVADORA PAPALLACTA | 001-001-00170441 | $100,94 | 12,1128 | $113,05 | 1 | 113,05 | |||||||
671 | 9/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000218 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
672 | 13/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000222 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
673 | 16/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000226 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
674 | 20/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000229 | $262,50 | 1 | 262,50 | |||||||||
675 | 23/6/2021 | 1709721177001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | HOSPEDAJE | 003-001-0000402 | $340,00 | 1 | 340,00 | |||||||||
676 | 18/6/2021 | 1792932793001 | BIODIMED S.A. | SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA PERSONAL DE PAPALLACTA | 003-002-000001681 | $2.582,50 | $2.582,50 | 1 | 2.582,50 | ||||||||
677 | 4/6/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | SUMINISTRO DE ACEITE SINTÉTICO PARA UNIDADES DE BOMBEO DE EST. ELEVADORA PAPALLACTA | 001-001-000000329 | $375,00 | 45 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||
678 | 7/7/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE BARANDAS NUEVAS EN EST. BOOSTER 1 Y BOOSTER 2 PAPALLACTA | 058-001-000019222 | $259,41 | 31,13 | $290,54 | 1 | 290,54 | |||||||
679 | 30/6/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000111 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
680 | 15/6/2021 | 2390055474001 | SOLMAPRE | SERVICIO DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES DEL MOTOR DE UNIDAD 5 DE EST. ELEVADORA PAPALLACTA | 001-001-000000114 | $250,00 | 30 | $280,00 | 1 | 280,00 | |||||||
681 | 1/7/2021 | 1723179170001 | NARANJO ALMEIDA JUAN CARLOS | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EPP PARA EL PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-000000099 | $1.260,20 | 151,22 | $1.411,42 | 1 | 1.411,42 | |||||||
682 | 25/6/2021 | 1704551025001 | MEJIA TRIVINO TERESA DE JESUS | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO DE PAPALLACTA | 001-002-000002346 | $108,33 | 13 | $121,33 | 1 | 121,33 | |||||||
683 | 25/6/2021 | 1705615019001 | CALDERON MENA ROBERTO FABIAN | SERVICIO DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE TORQUE HYTORC DEL PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-000984 | $845,00 | 101,4 | $946,40 | 1 | 946,40 | |||||||
684 | 28/6/2021 | 1703670024001 | EDGAR ANIBAL TAMAYO SILVA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y STOP MÍNIMO DE BODEGA PAPALLACTA | 001-001-00170509 | $138,40 | 16,61 | $155,01 | 1 | 155,01 | |||||||
685 | 28/6/2021 | 3050363474001 | ASANZA ASANZA JESUS ALBERTO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0000014 | $368,00 | 44,16 | $412,16 | 1 | 412,16 | |||||||
686 | 28/6/2021 | 3050363474001 | ASANZA ASANZA JESUS ALBERTO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0000015 | $60,00 | 7,2 | $67,20 | 1 | 67,20 | |||||||
687 | 1/7/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-000009 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
688 | 1757633118 | ELINORA PORTILLO | CAJA CHICA 15 | $2.200,00 | 1 | 2.200,00 | |||||||||||
689 | 5/7/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001442 | $168,69 | 19,31 | $188,00 | 1 | 188,00 | |||||||
690 | 21/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000230 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
691 | 25/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000234 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
692 | 30/6/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000238 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
693 | 4/7/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000241 | $240,50 | 1 | 240,50 | |||||||||
694 | 6/7/2021 | 3050363474001 | ASANZA ASANZA JESUS ALBERTO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0000019 | $1.162,13 | 134,45 | $1.296,58 | 1 | 1.296,58 | |||||||
695 | 6/7/2021 | 3050363474001 | ASANZA ASANZA JESUS ALBERTO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 001-001-0000020 | $242,00 | 29,04 | $271,04 | 1 | 271,04 | |||||||
696 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE ARANDELAS Y NIPLES PARA BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012418 | $630,00 | 75,6 | $705,60 | 1 | 705,60 | |||||||
697 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | SUMINISTRO DE CUÑAS Y EMPAQUE PARA BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012420 | $70,00 | 8,4 | $78,40 | 1 | 78,40 | |||||||
698 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FITTING Y TAPA ARANDELA DEL PLAN API DE BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012421 | $195,00 | 23,4 | $218,40 | 1 | 218,40 | |||||||
699 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | BUSHING Y RECTIFICACIÓN DE SEPARADOR EN BASE DE RODAMIENTOS BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012422 | $210,00 | 25,2 | $235,20 | 1 | 235,20 | |||||||
700 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN LINEAS DE ESTACIONES ELEVADORA, BOOSTER 1 Y BOOSTER 2 PAPALLACTA | 001-001-0012424 | $2.220,00 | 266,2 | $2.486,20 | 1 | 2.486,20 | |||||||
701 | 9/7/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO | SUMINSTROS OFICINA | 001-001-0001453 | $103,96 | 7,79 | $111,75 | 1 | 111,75 | |||||||
702 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | REPARACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA, MANTENIMIENTO ACTUADORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PAPALLACT | 001-001-0012425 | $9.905,40 | 1188,6 | $11.094,00 | 1 | 11.094,00 | |||||||
703 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE CHAVETAS Y PERNOS BOMBAS HORIZONTALES PARA EL PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-0012410 | $150,00 | 18 | $168,00 | 1 | 168,00 | |||||||
704 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE PERNOS Y CUÑAS BOMBAS HORIZONTALES PARA PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-0012411 | $399,98 | 47,99 | $447,97 | 1 | 447,97 | |||||||
705 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE ACOPLES, PINES Y NIPPLES INOXIDABLES BOMBAS HORIZONTALES PARA PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-0012412 | $910,00 | 109,2 | $1.019,20 | 1 | 1.019,20 | |||||||
706 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE TUERCAS DE AJUSTE DE IMPULSOR BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012414 | $1.400,04 | 168 | $1.568,04 | 1 | 1.568,04 | |||||||
707 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE PINES Y TUERCAS EN BRONCE BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012415 | $780,00 | 93,6 | $873,60 | 1 | 873,60 | |||||||
708 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE ROSCAS DE 1/2 NPT PARA BOMBAS HORIZONTALES PAPALLACTA | 001-001-0012416 | $90,00 | 10,8 | $100,80 | 1 | 100,80 | |||||||
709 | 5/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE FITTINGS DE BOMBAS HORIZONTALES Y SISTEMAS ADJUNTOS PAPALLACTA | 001-001-0012417 | $120,00 | 14,4 | $134,40 | 1 | 134,40 | |||||||
710 | 8/7/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A. | TRABAJOS REALIZADOS EN BOMBA VERTICAL 05 DEL PROYECTO DE PAPALLACTA | 001-001-000001568 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | |||||||
711 | 8/7/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A. | TRABAJOS DE MECANIZADO Y AJUSTE EN A BOMBA VERTICAL 05 DEL PROYECTO PAPALLACTA | 001-001-000001569 | $600,00 | 72 | $672,00 | 1 | 672,00 | |||||||
712 | 28/6/2021 | 1705076709001 | VEGA VEGA MARIO ENRIQUE | REPARACIÓN DEL COMPRESOR UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PINTURA DEL PROYECTO DE PAPALLACTA | 45524 | $334,82 | 40,18 | $375,00 | 1 | 375,00 | |||||||
713 | 9/7/2021 | 1709617789001 | AURELIO RENE FLORES RON | REBOBINADO DE MOTORES DE LOS ACTUADORES DE LAS BOMBAS VERTICALES 01 Y 05 PAPALLACTA | 001-010-000000003 | $760,00 | 91,2 | $851,20 | 1 | 851,20 | |||||||
714 | 9/7/2021 | 1709617789001 | AURELIO RENE FLORES RON | SERVICIO DE BALANCEO DINÁMICO Y ALINEACIÓN EN SITIO DEL MOTOR DE LA BOMBA 05 DEL PROYECTO PAPALLACTA | 001-010-000000120 | $2.700,00 | 324 | $3.024,00 | 1 | 3.024,00 | |||||||
715 | 13/7/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ACEITE DE UNIDADES DE BOMBEO DE EST. PAPALLACTA | 001-001-000000330 | $1.700,00 | 204 | $1.904,00 | 1 | 1.904,00 | |||||||
716 | 14/7/2021 | 1791769937001 | SERVIVAPOR | COMPRA DE MANÓMETROS Y VÁLVULAS PARA BOMBAS 1 Y 2 DE ESTACIÓN BOOSTER 1 PAPALLACTA | 001-002-000011485 | $627,42 | 75,29 | $702,71 | 1 | 702,71 | |||||||
718 | 21/7/2021 | 1703670024001 | EDGAR ANIBAL TAMAYO SILVA | SUMINISTRO MATERIALES CONSUMIBLES PARA TRABAJOS EN PAPALLACTA | 001-001-00170647 | $144,65 | 17,36 | $162,01 | 1 | 162,01 | |||||||
719 | 21/7/2021 | 1703670024001 | EDGAR ANIBAL TAMAYO SILVA | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TRABAJOS E7 PAPALLACTA | 001-001-00170648 | $31,80 | 3,82 | $35,62 | 1 | 35,62 | |||||||
720 | 22/7/2021 | 1709721177001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | HOSPEDAJE | 003-001-0000410 | $280,00 | $280,00 | 1 | 280,00 | ||||||||
721 | 16/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | SERVICIO DE ARREGLO DE CARROCERIA Y PINTURA DEL CAMIÓN FUSO | 001-001-0012448 | $800,00 | 96 | $896,00 | 1 | 896,00 | |||||||
722 | 5/7/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000244 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
723 | 11/7/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000247 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
724 | 18/7/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000250 | $420,00 | 1 | 420,00 | |||||||||
725 | 21/7/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE BARANDAS Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PAPALLACTA | 038-902-000004268 | $137,30 | 14,71 | $152,01 | 1 | 152,01 | |||||||
726 | 23/7/2021 | 1792733456001 | CAPACITALIBERTAD SA | CERTIF/C0MP.PREV.RIESGO LABO. | 001-002-000000153 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | |||||||
727 | 26/7/2021 | 1704551025001 | TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO | MATERIALES ELÉCTRICOS (breaker, terminales y cable) para instalación de analizadores de energía para Papallacta Actividades de E7 | 001-002-000005075 | $327,93 | 39,35 | $367,28 | 1 | 367,28 | |||||||
728 | 26/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE CAJAS REDUCTORAS DEL DESARENADOR ESTACIÓN ELEVADORA PAPALLACTA E7 | 001-001-0012472 | $600,00 | 72 | $672,00 | 1 | 672,00 | |||||||
729 | 26/7/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE TRES COMPUERTAS DEL DESARENADOR DE LA ESTACIÓN ELEVADORA PAPALLACTA E7 | 001-001-0012471 | $900,00 | 108 | $1.008,00 | 1 | 1.008,00 | |||||||
730 | 26/7/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA PINTURA DE BARANDAS DEL DESARENADOR PAPALLACTA E7 | 023-001-000068860 | $304,58 | 36,51 | $341,09 | 1 | 341,09 | |||||||
731 | 31/7/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-0000112 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | |||||||
732 | 29/7/2021 | 1704551025001 | TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO | CABLES CONCÉNTRICOS PARA INSTALACIÓN DE ANALIZADORES DE RED E7 PROYECTO PAPALLACTA | 001-002-000005392 | $1.103,76 | 132,45 | $1.236,21 | 1 | 1.236,21 | |||||||
733 | 31/7/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | Materiales De Pintura Para Trabajos De Pintura En Tubería De Estaciones Booster 1 Y 2 Papallacta | proforma | $1.340,77 | 160,89 | $1.501,66 | 1 | 1.501,66 | |||||||
14/9/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USOD E ANTICIPO | 001-056-000143835 | $14.293,01 | 1715,16 | $16.008,17 | 1 | 16.008,17 | ||||||||
13/8/2021 | 1790340481001 | Seguros Oriente Sa | POLIZA BUEN USOD E ANTICIPO | 001-056-000141568 | $14.293,01 | 1715,16 | $16.008,17 | 1 | 16.008,17 | ||||||||
12/5/2021 | 1792454301001 | FINSOTEC CIA LTDA | Modulos Analogicos | 001-002-000096 | $1.864,16 | 223,7 | $2.087,86 | 1 | 2.087,86 | ||||||||
4/6/2021 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-0000510 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | ||||||||
31/5/2021 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-0000509 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | ||||||||
13/5/2021 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-0000508 | $4.080,00 | 489,6 | $4.569,60 | 1 | 4.569,60 | ||||||||
4/5/2021 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-0000507 | $4.080,00 | 489,6 | $4.569,60 | 1 | 4.569,60 | ||||||||
1/5/2021 | 0801754912001 | ALBERTO ANDRADE MORENO | Servicio De Buceo Profesional Para Montaje De Soportes En Estacion Elevadora | 001-001-0000505 | $7.344,00 | 881,28 | $8.225,28 | 1 | 8.225,28 | ||||||||
30/12/2020 | 1000689065001 | ANTONIO VASQUEZ | FABRICACION DE 2 IMPULSORES | 001-001-000585 | $600,00 | 72 | $672,00 | 1 | 672,00 | ||||||||
12/1/2021 | 1000689065001 | ANTONIO VASQUEZ | RECTIFICACION DE INTERIOR IMPULSOR | 001-001-0005863 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | ||||||||
12/1/2021 | 1000689065001 | ANTONIO VASQUEZ | FABRICACIONDE TAPAS DE LADO EXTERIOR BOMBA | 001-001-0005857 | $1.200,00 | 144 | $1.344,00 | 1 | 1.344,00 | ||||||||
7/7/2021 | 1707091102001 | ARGUELLO RIOS GALO VICENTE | INSPECCION DE EQUIPO ALINEADOR BOMBA MOTOR | 001-001-000081 | $300,00 | 36 | $336,00 | 1 | 336,00 | ||||||||
10/5/2021 | 1792733456001 | CAPACITALIBERTAD SA | CERTIF/C0MP.PREV.RIESGO LABO. | 001-002-0000095 | $480,00 | 57,6 | $537,60 | 1 | 537,60 | ||||||||
21/8/2021 | 1790155102001 | CASTILLO HERMANOS | GATA HIDRAULICA 50TON | 001-001-00554845 | $359,20 | 43,104 | $402,30 | 1 | 402,30 | ||||||||
21/8/2021 | 0401035811001 | CHICAZ ARMAS LENIN ORLANDO | PLANCHA DE CAUCHO NEOP | 001-001-0004252 | $174,00 | 20,88 | $194,88 | 1 | 194,88 | ||||||||
20/8/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Dotacion Personal | 001-001-0001728 | $916,56 | 109,9872 | $1.026,55 | 1 | 1.026,55 | ||||||||
31/8/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Dotacion Personal | 001-001-0001738 | $464,17 | 55,7004 | $519,87 | 1 | 519,87 | ||||||||
28/6/2021 | 1709617789001 | AURELIO RENE FLORES RON | REBOBINAJE MOTOR 1,53 KW | 001-010-0000112 | $760,00 | 91,2 | $851,20 | 1 | 851,20 | ||||||||
4/8/2021 | 1722419593001 | GARCIA CUEVA STALIN ALEXANDER | RECARGA CILINDRO ACETILENO | 001-009-00001301 | $80,36 | 9,6432 | $90,00 | 1 | 90,00 | ||||||||
17/8/2021 | 1722419593001 | GARCIA CUEVA STALIN ALEXANDER | RECARGA CILINDRO ACETILENO | 001-009-00001377 | $100,18 | 12,0216 | $112,20 | 1 | 112,20 | ||||||||
25/8/2021 | 1722419593001 | GARCIA CUEVA STALIN ALEXANDER | RECARGA CILINDRO ACETILENO | 001-009-00001419 | $95,54 | 11,4648 | $107,00 | 1 | 107,00 | ||||||||
4/9/2021 | 1722419593001 | GARCIA CUEVA STALIN ALEXANDER | RECARGA CILINDRO ACETILENO | 001-009-00001478 | $108,93 | 13,0716 | $122,00 | 1 | 122,00 | ||||||||
3/8/2021 | 1790769593001 | GRUAS CORSA CIA LTDA | ALQUILER BRAZO HIDRAULICO 5 TONELDAS | 001-001-00011462 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | ||||||||
2/8/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-0000010 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | ||||||||
2/9/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | HOSPEDAJE | 002-001-0000011 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | ||||||||
23/3/2021 | 1091710184001 | IVABEN SIDERURGICA INDUSTRIAL S.A. | RECTIFICACION DE CENTROS Y VERIFICACION DE EJE NUEVO | 0001-001-00001539 | $15.000,00 | 1800 | $16.800,00 | 1 | 16.800,00 | ||||||||
17/8/2021 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | INSPECCION DE ESPESORES | 001-002-0002917 | $235,50 | 28,26 | $263,76 | 1 | 263,76 | ||||||||
8/9/2021 | 1792199948001 | ILPMENGINEERING CIA LTDA | INSPECCION DE ESPESORES | 001-002-0002957 | $755,50 | 90,66 | $846,16 | 1 | 846,16 | ||||||||
17/8/2021 | 1792628431001 | IMPORT ACEROS | ACERO INOXIDABLE | 001-001-00038479 | $275,00 | 33 | $308,00 | 1 | 308,00 | ||||||||
8/9/2021 | 1792628431001 | IMPORT ACEROS | ACERO INOXIDABLE | 001-001-00038914 | $3.575,00 | 429 | $4.004,00 | 1 | 4.004,00 | ||||||||
3/9/2021 | 0990340900001 | INDURA | ELECTRODOS | 012-010-0028862 | $125,10 | 15,012 | $140,11 | 1 | 140,11 | ||||||||
1/9/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | ANALISIS ACEITE | 001-001-000331 | $1.600,00 | 192 | $1.792,00 | 1 | 1.792,00 | ||||||||
30/8/2021 | 1721150637001 | TORRES ESPINOZA EDWIN PAUL | CAPACITACION TRABAJOS DE ALTURA | 001-001-000874 | $933,09 | 111,9708 | $1.045,06 | 1 | 1.045,06 | ||||||||
19/8/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | HERRAMIENTAS VARIAS | 015-907-00363151 | $171,82 | 20,6184 | $192,44 | 1 | 192,44 | ||||||||
21/8/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | LETREROS SEGURIDAD INDUSTRIAL | 036-902-00118547 | $189,89 | 22,7868 | $212,68 | 1 | 212,68 | ||||||||
17/8/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | MATERIAL SUELDO | 015-908-0387117 | $171,20 | 20,544 | $191,74 | 1 | 191,74 | ||||||||
24/7/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI SA | MATERIAL ELECTRICO | 015-909-00351333 | $301,99 | 36,2388 | $338,23 | 1 | 338,23 | ||||||||
3/9/2021 | 1705979308001 | SALGADO SUAREZ LUIS GERMAN | MATERIAL SOLDADURA | 001-002-0051738 | $97,30 | 11,676 | $108,98 | 1 | 108,98 | ||||||||
17/8/2021 | 1705979308001 | SALGADO SUAREZ LUIS GERMAN | MATERIAL SOLDADURA | 001-002-0050617 | $275,57 | 33,0684 | $308,64 | 1 | 308,64 | ||||||||
13/8/2021 | 1705979308001 | SALGADO SUAREZ LUIS GERMAN | MATERIAL SOLDADURA | 001-002-0050383 | $89,84 | 10,7808 | $100,62 | 1 | 100,62 | ||||||||
24/8/2021 | 1709721177001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | HOSPEDAJE | 003-001-000420 | $365,00 | 0 | $365,00 | 1 | 365,00 | ||||||||
22/9/2021 | 1501168007001 | REASCOS LARA MANUEL MESIAS | SERVICIO DE PINTURA BOOSTER | 001-001-000004 | $250,00 | 30 | $280,00 | 1 | 280,00 | ||||||||
1/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000251 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
2/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000253 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
3/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000255 | $272,50 | 0 | $272,50 | 1 | 272,50 | ||||||||
3/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000256 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
7/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000259 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
8/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000260 | $54,00 | 0 | $54,00 | 1 | 54,00 | ||||||||
15/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000263 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
16/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000264 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
20/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000267 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
24/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000270 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
28/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000274 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
29/8/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000275 | $15,00 | 0 | $15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||
1/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000276 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
5/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000279 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
2/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000280 | $188,75 | 0 | $188,75 | 1 | 188,75 | ||||||||
8/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000282 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
12/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000285 | $397,50 | 0 | $397,50 | 1 | 397,50 | ||||||||
26/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000294 | $157,50 | 0 | $157,50 | 1 | 157,50 | ||||||||
20/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000291 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
19/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000289 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
12/9/2021 | 1501173635001 | MARITZA ARACELY CAHUATIJO CUMBAL | ALIMENTACION | 001-001-000286 | $420,00 | 0 | $420,00 | 1 | 420,00 | ||||||||
7/9/2021 | 1704551025001 | MEJIA TRIVINO TERESA DE JESUS | BORNERAS ANALISADOR RED | 001-003-0008989 | $90,66 | 10,8792 | $101,54 | 1 | 101,54 | ||||||||
2/9/2021 | 1704551025001 | MEJIA TRIVINO TERESA DE JESUS | MATERIAL ELECTRICO ANALIZADOR DE ENERGIA | 001-003-0008466 | $600,25 | 72,03 | $672,28 | 1 | 672,28 | ||||||||
27/8/2021 | 1704551025001 | MEJIA TRIVINO TERESA DE JESUS | MATEQRIAL ELECTRICO | 001-003-0007997 | $1.275,00 | $705,81 | 84,6972 | $2.065,51 | 1 | 2.065,51 | |||||||
27/9/2021 | 1718066036001 | FIREX OMX | EXTINTORES | 002-001-000543 | $1.212,00 | 145,44 | $1.357,44 | 1 | 1.357,44 | ||||||||
28/6/2021 | 1711467231001 | ALEX JAVIER PEREZ JARAMILLO | RODAMIENTOS | 002-002-0005921 | $1.080,00 | 129,6 | $1.209,60 | 1 | 1.209,60 | ||||||||
25/5/2021 | 1000887040001 | POSSO LOPEZ RUTH CECILIA | TAPAS ALCANTARILLA | 001-001-0007057 | $1.090,00 | 0 | $1.090,00 | 1 | 1.090,00 | ||||||||
3/9/2021 | 1393117112001 | PROELEVACIONES | ARREGLO PUENTE GRUA | 001-001-000085 | $1.743,00 | 209,16 | $1.952,16 | 1 | 1.952,16 | ||||||||
3/9/2021 | 1393117112001 | PROELEVACIONES | ARREGLO PUENTE GRUA | 001-001-000083 | $1.165,00 | 139,8 | $1.304,80 | 1 | 1.304,80 | ||||||||
19/8/2021 | 1792066115001 | REINCA | granalla mineral | 001-002-000341123 | $390,00 | 46,8 | $436,80 | 1 | 436,80 | ||||||||
30/7/2021 | 0992342684001 | TONICOMSA | Paquetes De Paños Absorbentes Y 1 Rollo De Plastico Negro | 001-002-0075065 | $325,77 | 39,0924 | $364,86 | 1 | 364,86 | ||||||||
30/9/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-000114 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | ||||||||
31/8/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES | 001-001-000113 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | 1 | 1.680,00 | ||||||||
822 | 1/10/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA | 002-002-00000012 | $700,00 | 84 | $784,00 | 1 | 784,00 | |||||||
823 | 5/10/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | BOTAS DIELECTRICAS | 001-001-00001771 | $98,21 | 11,79 | $110,00 | 1 | 110,00 | |||||||
824 | 6/10/2021 | 1713186961001 | MORALES ZAMBRANO MARIA ELENA | MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CACETAS | 003-001-00000101 | $549,00 | 65,88 | $614,88 | 1 | 614,88 | |||||||
825 | 7/10/2021 | 1709721177001 | RAMIREZ CUCHIPE MANUEL MARIA | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 003-001-00000428 | $90,00 | 0 | $90,00 | 1 | 90,00 | |||||||
827 | 7/10/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA INFORMES DE PAPALLACTA | 001-001-00001514 | $107,46 | $72,93 | 8,75 | $189,14 | 1 | 189,14 | ||||||
828 | 7/10/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | Suministro De Materiales De Pintura Papallacta | 058-001-0022614 | $281,76 | 33,8112 | $315,57 | 1 | 315,57 | |||||||
829 | 11/10/2021 | 0400216875001 | TOBAR LUIS ALFREDO | SERVICIO DE ALQUILER DE 3 HABITACIONES PAPALLACTA MES DE OCTUBRE | 001-001-0001288 | $330,00 | 39,6 | $369,60 | 1 | 369,60 | |||||||
830 | 13/10/2021 | 1792066115001 | REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES REINCA S.A | Granalla Para Limpieza Sandblasting De Compuertas De Pileta Y Reductores Papallacta | 001-002-0000394 | $390,00 | 46,8 | $436,80 | 1 | 436,80 | |||||||
831 | 18/10/2021 | 0992121858001 | ECUANOVEL S.A | Pintura Epóxica Para Compuertas Entregable E7 | 001-004-0007376 | $320,00 | 38,4 | $358,40 | 1 | 358,40 | |||||||
832 | 19/10/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | servicio De Alimentación Del 27 De Septiembre Al 10 De Octubre | 001-001-292/295/296/299 | $1.600,00 | 0 | $1.600,00 | 1 | 1.600,00 | |||||||
833 | 19/10/2021 | 1720070786001 | GARCIA ANDRADE ANGELO | Fabricación De Talonarios De Permisos De Trabajo | 001-001-000542 | $66,00 | 7,92 | $73,92 | 1 | 73,92 | |||||||
834 | 19/10/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | Suministro De Epp Personal Papallacta | 001-0010001781 | $870,62 | 104,4744 | $975,09 | 1 | 975,09 | |||||||
835 | 19/10/2021 | 1706993720001 | CHAVEZ ALTAMIRANO XIOMARA ALEXANDRA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE COMPRESORES EN EST. ELEVADORA, BOOSTER 1 Y 2 PAPALLACTA | 001-003-00044139 | $1.186,87 | 142,4244 | $1.329,29 | 1 | 1.329,29 | |||||||
836 | 22/10/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA TRABAJOS PAPALLACTA | 001-001-00171310 | $180,15 | 21,618 | $201,77 | 1 | 201,77 | |||||||
837 | 22/10/2021 | 1703670024001 | TAMAYO SILVA EDGAR ANIBAL | COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE PORTON PAPALLACTA | 001-001-00171311 | $38,96 | 4,6752 | $43,64 | 2.207.709,28 | ||||||||
838 | 22/10/2021 | 1706754940001 | DOMINGUEZ CADENA JORGE EDUARDO | COMPRA DE DOTACIÓN PARA PERSONAL DE PINTURA PAPALLACTA | 001-001-00001787 | $196,87 | 23,6244 | $220,49 | |||||||||
841 | 27/10/2021 | 1790105601001 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA NUEVAS CIMENTACIONES EN ESTACIONES BOOSTER 1 Y BOOSTER 2 PAPALLACTA | COTIZACION | $3.683,00 | 441,96 | $4.124,96 | |||||||||
842 | 27/10/2021 | 0800405227001 | SEGUNDO MECIAS BARREIRO MENDEZ | SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGUNDO BARREIRO EN EL PROYECTO PAPLLACTA (OCTUBRE 2021) | 001-001-000116 | $1.500,00 | 180 | $1.680,00 | |||||||||
843 | 27/10/2021 | 1793117112001 | PROELEVACION S.A. | MANTENIMIENTO DE PUENTE GRÚA DE CAPACIDAD 10 TON ESTACIÓN BOOSTER 1 PAPALLACTA | 001-001-000101 | $2.771,00 | 332,52 | $3.103,52 | |||||||||
844 | 27/10/2021 | 1714122320001 | GOMEZ QUIRANZA CARLOS MANUEL | EMPAQUES PARA COMPUERTAS DE PILETA DE ESTACIÓN ELEVADORA PAPALLACTA | 001-002-0002472 | $240,00 | 28,8 | $268,80 | |||||||||
845 | 2/11/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA ARACELY | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 24 DE OCTUBRE PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-0262/0269/0277/0281 | $1.445,00 | 0 | $1.445,00 | |||||||||
846 | 2/11/2021 | 1802522423001 | ERAZO MAYORGA PATRICIA MARGARITA | PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE COVID PARA PERSONAL PAPALLACTA | 002-001-0002822 | $150,00 | 0 | $150,00 | |||||||||
847 | 4/11/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHIG CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN PAPALLACTA MES DE OCTUBRE | 002-001-000014 | $700,00 | 84 | $784,00 | |||||||||
849 | 8/11/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | SUMINISTRO DE RESMA DE HOJAS A4 PARA ENTREGABLE E7 DEL MES DE OCTUBRE | 001-001-1525 | $40,50 | 4,86 | $45,36 | |||||||||
850 | 14/11/2021 | 0400216875001 | TOBAR LUIS ALFREDO | SERVICIO DE ALQUILER DE 3 HABITACIONES PAPALLACTA MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021 | 001-001-1296 | $330,00 | 39,6 | $369,60 | |||||||||
851 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DEL DESARENADOR DE ESTACIÓN ELEVADORA E7 PAPALLACTA | 001-001-12630 | $1.893,00 | 227,16 | $2.120,16 | |||||||||
852 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DE INGRESO A PILETA ESTACIÓN ELEVADORA E7 PAPALLACTA | 001-001-12631 | $2.524,00 | 302,88 | $2.826,88 | |||||||||
853 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS DE INGRESO A BOMBAS EN ESTACIÓN ELEVADORA E7 PAPALLACTA | 001-001-12632 | $1.262,00 | 151,44 | $1.413,44 | |||||||||
854 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE CAJAS REDUCTORAS PEQUEÑAS DEL DESARENADOR EN ESTACIÓN ELEVADORA E7 PAPALLACTA | 001-001-12634 | $1.200,00 | 144 | $1.344,00 | |||||||||
855 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA GRANDE, ARREGLO DE CAJA ELÉCTRICA Y FABRICACIÓN DE PIN PARA VOLANTE PAPALLACTA | 001-001-12635 | $650,00 | 78 | $728,00 | |||||||||
856 | 18/11/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE PIÑONES, EJES, RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIÑON Y MANTENIMIENTO DE CAJA REDUCTORA E7 PAPALLACTA | 001-001-12636 | $1.700,00 | 204 | $1.904,00 | |||||||||
857 | 18/11/2021 | 1704886348001 | ALVEAR MADRID FABIAN VINICIO | EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS TUBERIA DE CONDUCCIÓN E7 PAPALLACTA | 002-001-00173 | $250,00 | 30 | $280,00 | |||||||||
859 | 18/11/2021 | 1791812484001 | TRECX S.A | MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA DE TUBERÍA EN EST. BOOSTER 1 Y BOOSTER 2 E7 PAPALLACTA | PROF. 297855 | $627,91 | 75,3492 | $703,26 | |||||||||
860 | 19/11/2021 | 0992342684001 | TONICOMSA S.A. | COMPRA DE PAÑOS ABSORBENTES Y PLÁSTICO PARA PAPALLACTA | PROF. 13443 | $177,12 | 21,2544 | $198,37 | |||||||||
865 | 29/11/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DE UNIDADES DE BOMBEO E7 SIST. PAPALLACTA | 001-001-00335 | $1.800,00 | 216 | $2.016,00 | |||||||||
866 | 29/11/2021 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTE Y GEL ACTIVIDADES E7 PAPALLACTA | 001-001-00334 | $141,90 | 17,028 | $158,93 | |||||||||
867 | 30/11/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGUNDO BARREIRO EN EL PROYECTO PAPALLACTA (NOVIEMBRE 2021) | 001-001-00117 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | |||||||||
870 | 30/11/2021 | 1704110103001 | GALO PATRICIO PAZMINO ACUNA | NIVEL AUTOMATICO PARA ESTACION TOTAL | 001-002-00299 | $339,29 | 40,7148 | $380,00 | |||||||||
873 | 1/12/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | MANTENIMIENTO PORTATIL LENOVO | 001-001-001538 | $45,00 | 5,4 | $50,40 | |||||||||
875 | 2/12/2021 | 1792090903001 | SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA. | SERVICIO DE CALIFICACIÓN CON LA EMPRESA ORION | 001-999-018376 | $80,00 | 9,6 | $89,60 | |||||||||
876 | 2/12/2021 | 1705076709001 | VEGA VEGA MARIO ENRIQUE | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OBRA CIVIL | 001-002-0014491 | $257,16 | 30,8592 | $288,02 | |||||||||
877 | 3/12/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA ARACELY | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 25 OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-306/307/311/312/314/315 | $2.200,00 | 0 | $2.200,00 | |||||||||
878 | 7/12/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA ARACELY | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-317/319/320 | $927,50 | 111,3 | $1.038,80 | |||||||||
885 | 8/12/2021 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A | COMPRA DE LETREROS, CASCOS Y CINTAS DE PELIGRO | 006-903-0421667 | $117,59 | 14,1108 | $131,70 | |||||||||
887 | 10/12/2021 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PAPALLACTA | 001-001-001548 | $12,00 | $61,58 | 7,39 | $80,97 | ||||||||
891 | 14/12/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHIG CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA PERSONAL EN PAPALLACTA MES DE NOVIEMBRE | 002-001-00027 | $700,00 | 84 | $784,00 | |||||||||
893 | 14/12/2021 | 0992705515001 | TRECX S.A | MATERIALES COMPLENTARIOS PARA PINTURA DE TUBERÍA DE 100 PULG. DE BOOSTER 1 Y 2 PAPALLACTA | PROF. 303111 | $121,77 | 14,61 | $136,38 | |||||||||
897 | 20/12/2021 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGUNDO BARREIRO EN EL PROYECTO PAPALLACTA (DICIEMBRE 2021) | 001-001-000118 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | |||||||||
900 | 21/12/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | FABRICACIÓN DE PLANCHAS EN ACERO INOXIDABLES PARA CAPTACIÓN TUMINGUINA E7 PAPALLACTA | 001-001-012683 | $3.692,00 | 443,04 | $4.135,04 | |||||||||
901 | 21/12/2021 | 1726141284001 | HUGO SALGADO DIAZ | RECTIFICADO DE EJE DE VOLANTE DE CAJA REDUCTORA DEL DESARENADOR E7 PAPALLACTA | 001-001-012684 | $50,00 | 6 | $56,00 | |||||||||
902 | 23/12/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 06 AL 19 DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-327/330/333 | $935,00 | 0 | $935,00 | |||||||||
903 | 5/12/2021 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA PERSONAL EN PAPALLACTA MES DE DICIEMBRE | 002-001-00028 | $700,00 | 84 | $784,00 | |||||||||
904 | 5/12/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PAPALLACTA DEL 20 DE DICIEMBRE 2021 al 02 DE ENERO DEL 2022 | 001-001-335/336 | $522,50 | 0 | $522,50 | |||||||||
926 | 22/12/2021 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PAPALLACTA DEL 03 AL 16 DE ENERO 2022 | 001-001-338/341 | $707,50 | 0 | $707,50 | |||||||||
934 | 26/1/2021 | 1792733456001 | CAPACITALIBERTAD S.A. | CAPACITACIÓN DE RIESGOS EN OBRA CIVIL PARA PERSONAL PAPALLACTA | 001-001-02552 | $320,00 | 38,4 | $358,40 | |||||||||
936 | 27/1/2021 | 1720070786001 | GARCIA ANDRADE ANGELO | TALONARIOS DE PERMISOS DE TRABAJO Y ACTAS DE ENTREGA PARA PROYECTO DE PAPALLACTA | 001-001-00577 | $111,00 | 13,32 | $124,32 | |||||||||
938 | 29/1/2021 | 0800405227001 | SEGUNDO MECIAS BARREIRO MENDEZ | SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGUNDO BARREIRO EN EL PROYECTO PAPALLACTA (ENERO 2022) | 001-001-00119 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | |||||||||
945 | 1/2/2022 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PAPALLACTA DEL 17 AL 30 DE ENERO DEL 2022 | 001-001-347/346/345/344 | $962,50 | 0 | $962,50 | |||||||||
946 | 1/2/2022 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN PAPALLACTA MES DE ENERO DEL 2022 | 001-001-00029 | $700,00 | 84 | $784,00 | |||||||||
957 | 21/2/2022 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÁTIL LENOVO | 001-001-01597 | $111,96 | 13,4352 | $125,40 | |||||||||
23/2/2022 | 1793117112001 | PROELEVACION S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUENTE GRUA BOOSTER 2 | 001-001-00168 | $2.600,00 | 312 | $2.912,00 | ||||||||||
960 | 4/3/2022 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PAPALLACTA DEL 14 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022 | 001-001-0356/0355 | $837,50 | 0 | $837,50 | |||||||||
961 | 4/3/2022 | 0501923254001 | GUAMUSHING CHATO JUAN MANUEL | SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN PAPALLACTA MES FEBRERO 2022 | 002-001-00030 | $700,00 | 84 | $784,00 | |||||||||
962 | 5/3/2022 | 0800405227001 | BARREIRO MENDEZ SEGUNDO MECIAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGUNDO BARREIRO EN EL PROYECTO PAPALLACTA FEBRERO 2022 | 001-001-00120 | $1.000,00 | 120 | $1.120,00 | |||||||||
964 | 10/3/2022 | 1791937813001 | AUTOVENTAS WAY | ACEITE PARA BOMBAS EN PAPALLACTA | 001-002-059316 | $108,65 | 13,04 | $121,69 | |||||||||
965 | 17/3/2022 | 1501173635001 | CAHUATIJO CUMBAL MARITZA | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL PAPALLACTA DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2022 | 001-001-0365/0364 | $582,50 | 69,90 | $652,40 | |||||||||
966 | 21/3/2022 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A | ADQUISICIÓN DE LIMPIONES INDUSTRIALES PARA PROYECTO PAPALLACTA | 015-904- 454465 | $77,11 | 9,25 | $86,36 | |||||||||
968 | 21/3/2022 | 1311734899001 | LOPEZ ZAMBRANO MONICA ADELA | ACEITE PARA BOMBAS EN PAPALLACTA | 001-001-00336 | $1.047,30 | 125,68 | $1.172,98 | |||||||||
969 | 22/3/2022 | 1715232631001 | MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESPALDO DE LAPTOP DELL | 001-001-001601 | $145,09 | 17,41 | $162,50 | |||||||||
970 | 22/3/2022 | 1760005620001 | ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | LABORATORIO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES | PROF. | $1.760,00 | 211,2 | $1.971,20 | |||||||||
971 | 23/3/2022 | 0990129185001 | HIVIMAR S.A | ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA BOMBAS PAPALLACTA | 009-203-011991 | $671,40 | 80,57 | $751,97 | |||||||||
$3.518.934,26 | |||||||||||||||||